2019年度南县扶贫开发办公室部门决算公开
2019年度
南县扶贫开发办公室部门决算
目 录
第一部分 南县扶贫开发办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南县扶贫开发办公室概况
一、部门职责
1、负责贯彻执行扶贫开发法律法规和方针政策,拟定全县精准扶贫政策措施,编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划并协调组织实施;
2、负责贫困状况监测和统计;
3、会同有关部门管理财政专项扶贫资金,拟定全县扶贫专项资金分配方案,指导和监督扶贫专项资金使用;
4、负责财政扶贫资金项目库建设,组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选和申报审批,负责指导协调和检查评估财政扶贫资金项目实施;
5、负责制定扶贫开发科技推广和培训计划,协调扶贫开发科技推广工作,组织指导扶贫开发业务培训,组织实施“雨露计划”项目;
6、指导协调全县社会扶贫工作;
7、负责扶贫开发对外交流与合作工作;
8、负责扶贫开发宣传工作;
9、协同有关部门实施驻村帮扶计划;
10、负责全县扶贫开发工作的督查和考核;
11、承办上级扶贫机构和县委、县政府及县扶贫开发领导小组交办的其他事项。
二、内设机构设置
内设职能科室4个 (含贫困监测股、综合股、开发指导股、调研督查股)。
三、决算单位构成
县扶贫开发办公室部门决算编制范围只有扶贫办部门本级。
第二部分 南县扶贫开发办公室2019年度部门决算表(见附表)
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南县扶贫开发办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计821.11万元,与2018年相比,收、支总计增加469.54万元,增长133.55%。主要原因是扶贫专项资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计818.31万元,其中:财政拨款收入806.11万元,占98.51%。其他收入12.2万元,占1.49%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计821.04万元,其中:基本支出813.04万元,占99.03%。项目支出8万元,占0.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计806.91万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加481.31万元,增长147.82%。主要原因是扶贫专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出806.91万元,占本年支出合计的98.28%。与2018年度相比,财政拨款支出增加482万元,增长148.44%,主要原因是扶贫专项资金增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出806.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出114万元,占14.13%;社会保障和就业(类)支出5.01万元,占0.62%;农林水(类)支出687.9万元,占85.25%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为806.91万元,支出决算为806.91万元,完成年初预算的100%。其中:
按经济分类:工资福利支出94.46万元,比上年增加45.19%;商品和服务支出618.54万元,比上年增加214.97%;对个人和家庭的补助88.93万元,比上年增加128.85%;资本性支出4.99万元,上年无其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出798.91万元,其中:人员经费175.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费623.53万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成预算的100%,其中:
无因公出国(境)费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成预算的99.3%, 决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少5.38万元,减少93.57%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算0.37万元,占100%。具体情况如下:
公务接待费预算为0.37万元,支出决算为0.37万元,完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:
其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县扶贫开发办公室2019年共接待国内公务接待批次4个、接待人次16人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位实现了部门整体绩效目标全覆盖。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
2019年预算执行过程中,我单位围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
见附件
十、其他重要事项情况说明
(一)预决算收支增减变化情况
南县扶贫开发办公室2019年度预算为152.67万元,2018年度预算为149.06万元,较上年度增长3.61万元。
(二)机关运行经费支出情况
南县扶贫开发办公室2019年机关运行经费支出623.53万元。与年初预算数持平。
(三)政府采购支出情况
本年度无政府采购。
(四)国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。
其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维。
第五部分 附件
2019年度南县扶贫开发办公室决算公开表格