中共南县县委组织部2026年部门预算

发布时间:2026-01-20 16:31 信息来源:中共南县县委组织部 作者: 浏览量:
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中共南县县委组织部2026部门预算

 

 

  

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2026部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政府预算经济分类

10.一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按部门预算经济分类

11.一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类

12.一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出)(按部门预算经济分类

15.一般公共预算三公经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

第三部分 2026部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

中共南县县委组织部是县委工作机关,为正科级,加挂中共南县直属机关工作委员会、中共南县县委老干部局、南县公务员局牌子。

二、人员情况

中共南县县委组织部现有人员 39人。其中在职33人,退休6人。

三、机构设置

中共南县县委组织部内设股室13个,全部纳入2026部门预算编制范围。

内设室分别是:办公室、研究室、干部教育组、干部监督组、干部组、人才组、干部信息组、公务员管理组、组织指导组、党员管理组、县党代表大会代表联络工作办公室、老干部组、考核评价办

四、部门预算单位构成

中共南县县委组织部纳入2026部门预算编制范围的只有中共南县县委组织部本级。

 

第二部分 2026部门预算表

本单位2026年部门预算表见附件

 

第三部分 2026部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,中共南县县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、;支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共南县县委组织部2026收支预算总额396.51万元。

二、关于收入总表的说明

中共南县县委组织部2026收入预算396.51万元,具体如下:一般公共预算396.51万元,占100 %

2026收入预算与上年相比,增加47.74万元,增长13.69%主要是在职人员增加。

 

三、关于支出总表的说明

中共南县县委组织部2026支出预算396.51万元,其中:基本支出396.51万元,占100%;项目支出0万元,占0%

2026支出预算与上年相比,增加47.74万元,增长13.69%主要是在职人员增加

 

四、关于支出预算分类汇总表的说明

中共南县县委组织部2026支出预算396.51万元,其中:工资福利支出350.80万元,占88.47%;商品服务支出44.53万元基本支出44.53万元,项目支出0万元),11.24%;对个人家庭的补助1.18万元,占0.29%

五、关于财政拨款收支总表的说明

中共南县县委组织部2026财政拨款收支总预396.51万元。

(一)收入预算。收入预算396.51万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款396.51万元(其中:经费拨款396.51万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%

   

(二)支出预算。支出预算396.51万元,包括:一般公共服务支出312.56万元,占比78.83%;社会保障和就业支出38.76万元,占比9.77%;卫生健康支出19.07万元,占比4.81%;住房保障支出26.12万元,占比6.59%

 

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共南县县委组织部2026一般公共预算当年拨款396.51万元,比2025预算数增加47.74万元,增长13.69%主要原因:在职人员增加。

 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出312.56元,78.83%社会保障和就业支38.76万元,占9.77%卫生健康支出19.07元,4.81%;住房保障支出26.12万元,占6.59%

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2026预算数为307.7万元,比2025预算数增加31.54万元,增长11.42%。主要原因是在职人员增加

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2026年预算数为4.86万元,比2025年预算数增加4.58万元,增长1635.71%。主要原因是类款项调整

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为0.60万元,比2025年预算数减少0.12万元,下降16.67%。主要原因退休人员减少

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026预算数为35.07万元,比2025预算数增加4.97万元,增长16.51%。主在职人员增加

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026预算数为3.09万元,比2025预算数减少15.98万元,下降83.80%要是类款项调整

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026预算数为19.07万元,2025年预算数为零,无法计算上降或下降率主要是类款项调整

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026预算数为26.12元,比2025预算数增加3.68万元,增长16.40%。主要是在职人员增加

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

中共南县县委组织部2026一般公共预算基本支出396.51元,其中:

人员经费351.98万元基本支出88.77%,比2025预算数增加58.96万元,增长20.12%主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;

公用经费44.53元,基本支出11.23%,比2025预算数减少11.22元,下降20.13%主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

中共南县县委组织部2026三公经费预算数为5.12万元,其中:公务接待费5.12万元,公务用车购置及运行费0(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2026三公经费预算减少1.28万元下降20%主要原因是:按照关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2026本部门专项资金预算0万元

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2026中共南县县委组织部机关运行经费财政拨款预44.53万元,比2025预算数减少11.22万元,下降20.13%主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,充分保障人员经费。

(二)一般性支出情况。

2026中共南县县委组织部会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2026中共南县县委组织部政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202512月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)预算绩效目标说明

2026已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标涉及预算拨款395.51万元

2026实行绩效目标管理的项目的一级项目0个,部门已申报项目支出绩效目标涉及预算拨款0万元

2026本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标

 

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1.中共南县县委组织部2026年部门预算公开表.xlsx

  

 

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