南县审计局2024年项目支出绩效评价报告

发布时间:2025-03-28 15:02 信息来源:南县审计局 作者: 浏览量:
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  一、项目基本情况

  (一)项目基本情况简介

  根据南县财政局2024年部门预算单位经费安排,我单位参与绩效评价的项目共3个,项目专项经费53.6万元,其中:

  购买审计服务费20万元(主要用于聘请专业人员工资)、

  审计项目经费专项28.6万元(主要用于审计项目所需办公费以及审计人员外出审计差旅费)、

  金审工程专项5万元(主要用于审计信息化系统建设)、

  (二)绩效目标设定及指标完成情况。

  2024年我局全面履行职能职责,有效地完成了本年度绩效目标。局机关1个审计项目获全省优秀审计项目三等奖,1个审计项目获全市优秀审计项目二等奖,1个内审项目获全省优秀内审项目一等奖。

  二、绩效评价工作情况

  (一)绩效评价目的

  通过开展项目支出绩效评价,全面分析项目资金使用、管理和项目实施情况,进一步规范审计项目专项经费使用、管理制度,强化财政资金支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益。

  (二)项目资金

  2024年南县审计局申请购买审计服务、审计项目经费等金审工程3个专项共计53.6万元,已全部批复到位。项目实施全年按计划进度完成,所有项目支出符合相关财务会计管理规定,做到了专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。

  (三)项目组织情况

  根据南县审计局年初审计项目计划,制定了审计机关内设部门绩效考核办法,对年度任务完成情况和绩效任务完成情况进行了考评,并审定年度考核结果。

  (四)项目管理情况。

  项目资金根据实际需求及时拨付到位,资金支出严格遵守相关法律法规,做到了依据充足,程序规范,标准合规,不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

  三、项目绩效情况

  2024年共完成审计项目29个,向纪检监察等部门移送案件线索60件,移送纪检监察机关32件,主要涉及公款私存、内控制度缺失、超概算、未批先建等问题,被给予党纪政务处分24人。开展了2023年度县级财政预算执行和其他财政收支情况审计,主要审计了县本级以及县财政局、信访局、科工局、文旅广体局4家部门单位2023年度预算执行和其他财政收支情况。

  在出台《中共南县审计委员会关于进一步加强审计整改工作的暂行办法》的基础上,健全分类交办、跟踪督促、分类认定、成果运用的全过程闭环管理机制,按立行立改、分阶段整改、持续整改,全面清理审计整改台账,分类提出整改要求,让相关责任单位整改有方向、有目标。举办审计大讲堂5期,干部上讲台现身说法,提高业务培训的针对性和实用性。全面落实党风廉政建设责任制,强化审计现场的廉政监督和事后回访,坚决贯彻落实审计“四严禁”和“八不准”工作要求和纪律,严守审计工作“生命线”。

  四、存在的问题

  我局项目支出预算资金的安排及使用严格按要求执行,手续齐全,合法合规,但还存在审计项目任务重,审计专项经费不足的问题。

  五、其他需要说明的问题

  无

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