南县看守所2022年部门预算

发布时间:2021-11-29 15:57 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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南县看守所2022年部门预算

 

 


  

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算支出表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

  

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县看守所的主要职能是:看守所是国家的刑事羁押机关,羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。被判处拘役或余刑三个月以下,不便送往监狱履行的罪犯,也能够由看守所监管。看守所依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守,保证安全;对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行管理教育;保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行;将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

二、人员情况

南县看守所有人员29人,其中干警17人,辅警7人,聘请人员5人,离休0人,退休0人。

三、机构设置

所本级没有设置其他机构

四、部门预算单位构成

南县看守所没有二级单位,故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县看守所本级。

 


第二部分   2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分   2022年部门预算情况说明


一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则,南县看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县看守所2022年收支预算总额436.99万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县看守所2022年收入预算436.99万元,其中:一般公共预算436.99万元,占100%

 2022年收入预算与上年相比,增加7.87万元,增长1.83%,主要是因为在职人员工资福利支出总额增加

三、关于《支出总表》的说明

南县看守所2022年支出预算436.99万元,其中:基本支出294.35万元,占67.36%;项目支出142.64万元,占32.64%

 2022年支出预算与上年相比,增加7.87万元,增长1.83%,主要是因为在职人员工资福利支出总额增加

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县看守所2022年支出预算436.99万元,其中:工资福利支出236.53万元,占54.13%商品服务支出200.46万元(基本支出57.82万元,项目支出142.64万元),占45.87%;对个人家庭的补助0万元,占0%

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县看守所2022年财政拨款收支总预算436.99万元。

(一)收入预算。收入预算436.99万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款436.99万元(其中:经费拨款436.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%

(二)支出预算。支出预算436.99万元,包括:公共安全支出375.58万元,占比85.94%;社会保障和就业支出36.39万元,占比8.33%;卫生健康支出8.34万元,占比1.91%;住房保障支出16.68万元,占比3.82%

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县看守所2022年一般公共预算当年拨款436.99万元,比2021年预算数增加7.87万元,增长1.83%主要原因职人员工资福利支出总额增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出375.58万元,占85.94%社会保障和就业支出36.39万元,占8.33%;卫生健康支出8.34万元,占1.91%;住房保障支出16.68万元,占3.82%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2022年预算数为232.94万元,比2021年预算数增加3.95万元,增长1.72%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标  

2、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)2022年预算数为142.64万元,比2021年预算数增加2万元,增长1.42%。主要原因是增加了在押人员水电补助2万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为22.25万元,比2021年预算数增加0.61万元,增长2.82%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为11.12万元,比2021年预算数增加0.3万元,增长2.77%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为3.02万元,比2021年预算数增加0.33万元,增长12.27%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为8.34万元,比2021年预算数增加0.23万元,增长2.83%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为16.68万元,比2021年预算数增加0.45万元,增长2.77%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县看守所2022年一般公共预算基本支出294.35万元,其中:

人员经费236.53万元,占基本支出80.36%,比2021年预算数增加5.71万元,增长2.47%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费57.82万元,占基本支出19.64%,比2021年预算数增加0.16万元,增长0.28%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

南县看守所2022三公经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算与相比上年减少3.25万元,下降52%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算142.64万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有办案经费、民兵经费、押解费、医疗专业化、在押人员给养费、在押人员水电补助专项,

其中:办案经费15万元,主要用于干警对在押人员管理及监内侦察等方面;民兵经费13万元,主要用于聘请临时工协助干警对在押人员管理等方面;押解费5万元,主要用于押解罪犯投送监狱及押解在押人员出所就医等方面;医疗专业化20万元,主要用于委托中医院专业医生驻所为在押人员巡诊等方面;在押人员给养费80.64万元,主要用于保障在押人员的伙食、医疗、被服、公杂等方面;在押人员水电补助9万元,主要用于保障在押人员用水用电等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022南县看守所运行经费财政拨款预算57.82万元,比2021年预算数增加0.16万元,增长0.28%。主要原因是在职人员公车补贴提标

(二)一般性支出情况。

2022南县看守所会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2022南县看守所政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202112月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款436.99万元,具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目6个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款142.64万元,具体绩效目标详见预算表中。

2022年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释


1三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


 

 

第五部分    附件

  1南县看守所2022年部门预算表

 南县看守所2022年部门预算表.xlsx

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