益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
(三)政府采购情况。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
(五)预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局的主要职能是:
(1)宣传贯彻实施国家及省、市有关自然保护区和湿地公园保护管理的法律法规和政策。
(2)制定和实施自然保护区和湿地公园的各项管理制度,行使自然保护区和湿地公园的各项管理职能。综合协调管理范围内水务、渔政、国土资源、环境保护和社会治安等工作。
(3)组织编制自然保护区和湿地公园的发展计划、规划,实施自然保护区和湿地公园的功能建设。按照自然保护区规划核心区、缓冲区、试验区,设置项目标志标牌和必要的防护措施。
(4)组织实施自然保护区和湿地公园内自然资源的调查、监测和保护工作,救护和处理送交的野生动植物及其产品;负责自然保护区和湿地公园内修复建设项目的策划及获准后的组织实施。
(5)组织开展自然保护区和湿地公园法规政策宣传教育和自然资源展示,向社会公示自然保护区和湿地公园地理地图和界线。
(6)负责自然保护区和湿地公园综合管理、日常巡查管护。
(7)负责自然保护区和湿地公园的合理利用工作,规范自然保护区和湿地公园旅游秩序,组织开展观光旅游。
(8)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、人员情况
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局现有人员 21人。其中:在职19人,退休2人。
三、机构设置
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局内设股室5个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是:综合股、资源保护股、宣传教育股、舵杆洲管理站、天星洲管理站。
四、部门预算单位构成
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局没有二级单位,故纳入2026年部门预算编制范围的只有益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2026年收支预算总额906.53 万元。
二、关于收入总表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2026年收入预算906.53万元,具体如下:一般公共预算906.53万元,占比100%。
2026年收入预算与上年相比,增加7.7万元,增长0.86%,主要是项目支出增加。
三、关于支出总表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2026年支出预算906.53万元,其中:基本支出232.53万元,占25.65%;项目支出674万元,占74.35%。
2026年支出预算与上年相比,增加7.7万元,增长0.86%,主要是项目支出增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2026年支出预算906.53万元,其中:工资福利支出219.39万元,占24.2%;商品服务支出686.65万元(基本支出12.65万元,项目支出674万元),占75.75%;对个人家庭的补助0.49万元,占0.05%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2026年财政拨款收支总预算906.53万元。
(一)收入预算。收入预算906.53万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款906.53万元(其中:经费拨款906.53万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%。
(二)支出预算。支出预算906.53万元,包括:一般公共服务支出179.11万元,占比19.76%;社会保障和就业支出24.72万元,占比2.73%;农林水支出686.65万元,占比75.74%;住房保障支出16.05万元,占比1.77%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2026年一般公共预算当年拨款906.53万元,比2025年预算数增加7.7万元,增长0.86%,主要原因:项目支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出179.11万元,占19.76%;社会保障和就业支出24.72万元,占2.73%;农林水支出686.65万元,占75.74%;住房保障支出16.05万元,占1.77%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2026年预算数为179.11万元,比2025年预算数减少2.77万元,下降1.52%。主要原因是在职人员减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为22.16万元,比2025年预算数减少1.56万元,下降6.58%。主要是在职人员减少。
3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为2.56万元,比2025年预算数减少0.28万元,下降9.86%。主要是在职人员减少。
4、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)2026年预算数为686.65万元,比2025年预算数增加13.37万元,增长1.99%。主要是项目支出增加。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为16.05万元,比2025年预算数减少1.07万元,下降6.25%。主要是在职人员减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2026年一般公共预算基本支出232.53万元,其中:
人员经费219.89万元,占基本支出94.56%,比2025年预算数减少5.66万元,增长下降2.51%。主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费、住房公积金;
公用经费12.65万元,占基本支出5.44%,比2025年预算数减少10.32万元,下降44.93%。主要包括:其他商品和服务支出、差旅费、公务接待费、租赁费、维修(护)费、邮电费、工会经费、办公费、水费、电费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局2026年“三公”经费预算数为1.8万元,其中:公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算与上年相比减少0.45万元,下降20%,主要原因:照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算674万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括天星洲舵杆洲经费专项。
其中:天星洲舵杆洲经费专项644万元,主要用于国有林场改革后的日常运行和维稳、湿地公园和自然保护区的巡护值守等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2026年益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局单位性质为财政补助事业单位,没有机关运行经费项目。
(二)一般性支出情况。
2026年益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(三)政府采购情况。
2026年益阳南洞庭湖自然保护区南县管理局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款906.53万元,具体绩效目标详见预算表中。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款674万元,具体绩效目标详见预算表中。
2026年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件

