南县公安局交通管理大队2026年部门预算

发布时间:2026-04-16 15:16 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2026部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按政府预算经济分类

10.一般公共预算基本支出表--人员经费工资福利支出)(按部门预算经济分类

11.一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类

12.一般公共预算基本支出表--人员经费对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表--公用经费商品和服务支出)(按部门预算经济分类

15.一般公共预算三公经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

第三部分 2026部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县公安局交通管理大队的主要职能是是执行国家道路交通安全管理的相关法律法规,维护交通秩序,处置交通事故,开展交通安全宣传,实施公路巡逻,维护道路治安。对机动车辆牌证审核、驾驶人管理,对交通违法驾驶人处罚,对交通事故施救、电话报警和求助等职责。

二、人员情况

南县公安局交通管理大队现有人员182人。其中:在职民警59人,辅警92人,退休人员31人。

 

三、机构设置

南县公安局交通管理大队内设股室8,全部纳入2026部门预算编制范围。

  内设股室分别是:综合指导中队车辆管理所、事故处理中队、秩序中队、一中队、二中队、三中队、四中队。

 

四、部门预算单位构成

南县公安局交通管理大队没有二级单位,故纳入2026部门预算编制范围的只有南县公安局交通管理大队本级。

第二部分 2026部门预算表

本单位2026年部门预算表见附件

 

第三部分 2026部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,南县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2026年收支总额预算1563.72万元。

二、关于收入总表的说明

南县公安局交通管理大队2026年收入预算1563.72万元,具体如下:一般公共预算1563.72万元,占100%。

  2026年收入预算与上年相比,减少8.33万元,下降0.53%,主要是因为政府预算有所调整。

 

三、关于支出总表的说明

南县公安局交通管理大队2026年支出预算1563.72万元,其中:基本支出1543.72万元,占98.72%;项目支出20万元,占1.28%。

  2026年支出预算与上年相比减少8.33万元,下降0.53%,主要是因为政府预算有所调整。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

 南县公安局交通管理大队2026年支出预算1563.72万元,其中:工资福利支出1334.69万元,占85.35%;商品服务支出221.15万元基本支出201.15万元,项目支出20万元),占14.15%;对个人和家庭的补助7.88万元,占0.5%

 

五、关于财政拨款收支总表的说明

    南县公安局交通管理大队2026年财政拨款收支总预算1563.72万元。

  (一)收入预算。收入预算1563.72万元,全部为一般公共预算拨款。具体如下:一般公共预算拨款1563.72万元(其中:经费拨款733.72万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款830万元),占比100%;

  (二)支出预算。支出预算1563.72万元,包括:公共安全支出1416.3万元,占比90.57%;社会保障和就业支出86.36万元,占比5.53%;住房保障支出61.06万元,占比3.9%。

 

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  南县公安局交通管理大队2026年一般公共预算当年拨款1563.72万元,比2025年预算数减少8.33万元,下降0.53%,主要原因:政府预算有所调整

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  公共安全支出1416.3万元,占比90.57%;社会保障和就业支出86.36万元,占比5.52%;住房保障支出61.06万元,占比3.91%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2026年预算数为1416.3万元,比2025年预算数减少10.83万元,下降0.76%。主要原因是预算编制功能科目调整。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为81.41万元,比2025年预算数增加1.49万元,增长1.86%。主要在职人员工资和津补贴提标

  3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为4.94万元,比2025年预算数减少0.13万元,下降2.63%。主要是人员变动 。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为61.06万元,比2025年预算数增加1.12万元,增长1.87%。主要是在职人员工资和津补贴提标

 

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

    南县公安局交通管理大队2026年一般公共预算基本支出1543.726万元,其中:

  人员经费1342.66万元,占基本支出86.97%,比2025年预算数增加466.54万元,增长53.25%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金 

  公用经费201.15万元,占基本支出13.03%,比2025年预算数减少33.19万元,下降14.16%。主要包括:办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出。

 

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

 南县公安局交通管理大队2026“三公”经费预算数为41.8万元,其中:公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行费39.4万元(其中,公务用车运行维护费39.4万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2026“三公”经费预算减少0.6万元,下降1.42%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

 

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

 

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

 

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2026年本部门专项资金预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括汤卫文工伤补助专项。 

其中:汤卫文工伤补助专项20万元,主要用于汤卫文医疗费和护理费

 

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

  2026年南县公安局交通管理大队机关运行经费财政拨款预算201.15万元,比2025年预算数减少33.19万元,下降14.16%。主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减经费。

(二)一般性支出情况。

   2026年南县公安局交通管理大队会议费预算0万元;培训费预算0.2万元;用于提升交警的执法能力,交通安全知识和应急处警技能。节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2026南县公安局交通管理大队政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202512月底,本单位共有公务用车21辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车21辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)预算绩效目标说明

2026已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标涉及预算拨款1563.72万元,具体绩效目标详见预算表

2026实行绩效目标管理的项目的一级项目1个,部门已申报项目支出绩效目标涉及预算拨款20万元,具体绩效目标详见预算表

2026本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标

 

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1.2026年部门预算公开表.xlsx

  

 

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