南县科学技术协会2025年度预算绩效 自评工作报告
根据《南县财政局关于做好2025年度预算绩效自评工作的通知》(南财函〔2026〕14号)文件精神,为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,切实提高财政资金使用效益,我单位成立了以财务分管领导蒋慧同志为组长的预算绩效自评工作小组,参照有关财政支出绩效评价指标体系,认真组织对2025年度县财政预算批复资金进行自查考评,现将有关情况报告如下:
一、单位基本情况
南县科学技术协会(简称南县科协)是中共南县县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系全县广大科技工作者的桥梁和纽带,是全县发展科学技术事业的重要力量。具体负责组织实施南县《全民科学素质行动计划纲要》,充分发挥院士专家服务办公室的职能,助推优秀企业专家工作站及博士创新服务站建设;开展好全国科技工作者日、“全国科普月”、科技三下乡、科普进校园等活动;大力开展科技培训,推广先进实用技术,加强对全县项目基地和协会(学会)的管理和科普能力建设。南县科协办公地点设在县政府大楼1008—1010室,现有在职人员6人,主席1名,副主席2名,劳务派遣人员1名。
(一)部门整体支出概况
2025年部门决算收支完成情况。
1.收入:2025年县科协年初预算数84.06万元,全年预算数150.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入150.02万元,占比100%。实际决算收入150.02万元,其中:财政拨款收入150.02万元。
2.支出:2025年度决算支出150.01万元,其中:基本支出106.59万元,项目支出43.42万元。基本支出106.59万元,包括:工资福利支出88.11万元,商品和服务支出14.90万元,对个人和家庭的补助支出3.58万元;项目支出中省级项目支出5万元,本级项目支出38.43万元(包括老科协经费7万元,科普惠农益民4.02万元,科普科技创新27.41万元)。
(二)部门整体支出绩效目标
认真贯彻“科技三会”精神,全面落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021—2025年)》,推动科技人才建设和产业发展,不断拓宽科普宣传手段,开展科技三下乡、科技工作者日、全国科普月、校园科技节、科普培训、科学技术推广、举荐优秀科技工作者、青少年科技创新等活动。全民科学文明素质得到进一步提升,文明健康生活方式和工作方式进一步形成,营造科学、文明、健康的社会风尚,为促进南县的科技、社会进步和经济发展贡献科协力量。
(三)部门整体支出情况分析
2025年度财政预算资金合计150.02万元,全年预算数150.02万元,2025年12月已全部拨付到位,我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。县科协严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,严格遵守各项规章制度,严格控制“三公”经费支出。尤其是在科普专项经费支出上,我们力争做到专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金分配,实行先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
(四)其他情况说明
1.制度建设情况
县科协不断建立健全财务制度建设。一是组织财务人员参加县财政局组织的各种财务知识培训,不断提高财务人员自身素质;二是完善内控监督,明确财务风险防控要点,针对资金使用、资产处置、费用报销等高风险环节,分设不同的审批权限;三是建立常态化的监督检查机制,定期开展内部财务合规性检查,内控自查等。
2.津补贴执行情况
县科协按照相关文件精神发放各种合理合规的津补贴,从未自行发放文件精神规定之外的各项补贴。
3.资产管理情况
县科协按照分级负责与归口管理相结合的原则加强对固定资产的使用,坚持“谁使用,谁保管、谁负责”原则,做到责任到人。同时,不定期对固定资产进行盘点清理,做到账实相符。
4.“三公”经费控制情况
2025年县科协继续贯彻过紧日子要求,厉行节约办事,全面压减公务用车、公务接待费支出。全年“三公”经费年初预算数为7.88万元,实际决算执行数为1.88万元,占预算数的23.86%。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
此次绩效评价的目的是:严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进科普事业高质量发展。
(二)绩效评价的工作过程
根据绩效评价的要求,我们成立了绩效评价自评工作领导小组,对照文件精神要求进行研究和部署,党组成员及财务人员全程参与,对照绩效自评指标逐条逐项打分,总得分为91.68分,绩效评价为“优秀”。
三、主要绩效及评价结论
(一)经济性效益分析
2025年成功申报湖南省科技活动周和全国科技工作者日南县特色群众性主题实践活动项目,获5万元资金支持。成功新增省级专家工作站1家、省级博士创新站3家,获得专家工作站建设支持经费51万元。2025年,湖南助农米业专家工作站凭借稻米深加工技术优势,获评2024年“湖南省模范专家工作站”及5万元经费支持,成为县域创新平台标杆。
(二)社会性效益分析
一是品牌活动引领科普热潮。成功举办“全国科技工作者日”“全国科普月”系列活动,围绕科普主题,精心设计主场核心活动,有效提升公众参与热情,让科普内容从“传递”走向“共鸣”,同时联动多部门及12个乡镇形成合力,超万人次参与政策宣讲与风采展示,彰显科技工作者使命担当;第四届青少年机器人大赛点燃青少年创新热情;校园科技节暨科普进校园活动覆盖城区6所中小学,10844名师生沉浸式参与,推动科技趣味扎根校园。二是精准服务满足多元需求。邀请省药学会龙靓教授开展健康科普讲座,为260余名中医药工作者答疑解惑;深入花甲湖社区开展中医科普志愿服务,设置4大活动板块,为200余名居民提供“零距离”健康指导,发放养生手册500余份;依托宝塔湖科普文化长廊、浪拔湖科普小镇宣传栏等阵地,宣传新修订《中华人民共和国科学技术普及法》与优秀科技工作者、科创竞赛获奖少年事迹展示,实现科普宣传接触零距离。三是创新驱动产业融合,搭建产学研协同高地。以创新平台建设为突破口,推动创新链与产业链深度融合,筑牢县域科技创新支撑体系。2025年成功新增省级专家工作站1家、省级博士创新站3家,截至目前全县已建成省级专家工作站5家(橡塑、金鳞、金之香、助农、捷创)、博士创新站5家(腾阳、橡塑、贝贝昇、南洲农业、助农),形成特色鲜明的“双站齐驱”创新格局。四是产学研合作破解技术难题。聚焦聚苯乙烯(EPS)再生利用等产业难点,精准对接高校科研资源与企业技术需求,推动湖南农业大学与湖南鑫荣新材料有限公司共建产学研合作平台,加速科研成果向现实生产力转化,为产业升级提供坚实技术支撑。
(三)可持续性影响分析
通过一系列科普工作的开展,不断提升了全县人民的科学素养,积极推动了企业科技创新,为南县经济发展提供科协力量。
四、存在的问题
一是科普专项经费投入不足,受财政预算调整影响,县级科普专项经费逐年缩减,导致原定计划开展的部分科普讲座、培训竞赛、科普阵地建设等活动被迫压缩或取消,科普工作的覆盖面和实效性受到一定影响。二是上级经费支持力度减弱,省、市科协科普专项经费收紧,县级科协能够申报的项目数量和资金规模大幅减少,间接限制了县级科普工作的开展规模和实施成效。
五、有关建议
(一)严格区分“基本支出”和“项目支出”,财政在安排预算时应充分结合各单位实际给足人员支出,避免基本支出不足挪用项目支出的情况。
(二)科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合本单位职能、年度工作重点,细化量化可操作、可考核的绩效目标。
(三)根据绩效目标,合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素,根据部门具体绩效目标,科学编制本年度预算,力求精准,尽量减少调项和追加,保持预算执行的严肃性。
六、其他需要说明的问题:无
附件:1.自评表
2.基础数据表
南县科学技术协会
2026年4月9日
附件1
自 评 表
|
预算部门 名称 |
南县科学技术协会 |
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年度预算 申请 (万元) |
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年初预算数(万元) |
全年预算数(万元) |
全年执行数 (万元) |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额: |
84.06 |
155.02 |
150.00 |
10 |
96.76% |
9.68 |
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|
按收入性质分: |
按支出性质分: |
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一般公共预算: |
155.02 |
其中:基本支出: |
106.59 |
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|
政府性基金拨款: |
0.00 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款: |
0.0 |
项目支出: |
43.42 |
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|
其他资金 |
0.0 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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认真贯彻“科技三会”精神,全面落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2021—2025年)》,推动科技人才建设和产业发展,不断拓宽科普宣传手段,将科技三下乡、科技活动周、全国科普日、科普大篷车进社区、校园科技节、科技馆巡展、科普培训、科技推广、举荐优秀科技工作者、青少年大赛、青少年科技创新等活动开展得有声有色。全县人民群众科学文明素质得到进一步提升,文明健康生活方式和工作方式进一步形成,营造科学、文明、健康的社会风尚,为促进南县的科技、社会进步和经济发展贡献科协力量。 |
2025年成功申报湖南省科技活动周和全国科技工作者日南县特色群众性主题实践活动项目,成功新增省级专家工作站1家、省级博士创新站3家,获得专家工作站建设支持经费51万元,成功举办“全国科技工作者日”“全国科普月”系列活动,成功举办第四届青少年机器人大赛点燃青少年创新热情;校园科技节暨科普进校园活动覆盖城区6所中小学,10844名师生沉浸式参与,推动科技趣味扎根校园。开展健康科普讲座4次,依托宝塔湖科普文化长廊、浪拔湖科普小镇宣传栏等阵地,宣传新修订《中华人民共和国科学技术普及法》与优秀科技工作者、科创竞赛获奖少年事迹展示,实现科普宣传接触零距离。精准对接高校科研资源与企业技术需求,推动湖南农业大学与湖南鑫荣新材料有限公司共建产学研合作平台,加速科研成果向现实生产力转化,为产业升级提供坚实技术支撑。 |
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绩效 指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
评扣分 标准 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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绩效指标 |
产出指标 |
数量 指标 |
举办各类科普活动 |
开展各类活动的场次 |
已按年初预定目标完成 |
按照年初工作计划,各项活动完成度评分 |
20 |
18 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
开展活动达到的目标 |
各项活动开展达到预期目标 |
各项活动均达到预期目的 |
按照活动开展的效果评分 |
20 |
18 |
|
||||||||||||
|
时效 指标 |
开展活动的时间 |
在规定的时间内完成各项活动 |
各项活动均在计划的时间内开展 |
按照活动是否按时启动和完成评分 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济 效益 指标 |
活动开展对经济发展的影响 |
对当地经济发展起到一定的促进作用 |
争取了项目资金 |
按照活动影响力的大小评分 |
10 |
9 |
|
|||||||||||
|
社会 效益 指标 |
活动开展带来的社会效益 |
对社会发展、全民科学素质的影响 |
提升了全民科学素质 |
按照科普活动对全民科学素质提升的大小评分 |
20 |
18 |
|
||||||||||||
|
生态效益指标 |
活动开展带来的生态效益 |
对当地的生态效益影响 |
|
按照活动开展的效果评分 |
|
|
|
||||||||||||
|
可持续影响 指标 |
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象的满意度 |
服务对象对活动开展的满意度 |
群众认可度高 |
按照满意度评分 |
10 |
9 |
|
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|
绩效指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
活动开展所需经费支出 |
经费支出 |
|
按照有无超出活动预算以及超出的多少评分 |
|
|
|
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|
社会成本指标 |
活动开展所需人力物力 |
人力、物力支出 |
|
按照活动开展是否超出活动计划所规定的人力物力评分 |
|
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|
生态环境成本指标 |
活动开展对环境的影响 |
环境影响 |
|
按照活动开展对环境影响的大小评分 |
|
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总分 |
91.68 |
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附件2
基 础 数 据 表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2025年实际 在职人数 |
控制率 |
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|
6 |
6 |
100.00% |
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|
经费控制情况(万元) |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
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|
“三公”经费 |
2.82 |
7.88 |
1.88 |
|||||
|
1.公务用车购置和 维护经费 |
1.64 |
5 |
1.88 |
|||||
|
其中:公车购置 |
0 |
|
|
|||||
|
公车运行维护 |
1.64 |
5 |
1.88 |
|||||
|
2.出国经费 |
0 |
|
|
|||||
|
3.公务接待 |
1.18 |
2.88 |
0 |
|||||
|
项目支出: |
36.35 |
40 |
38.43 |
|||||
|
1.业务工作经费 |
|
|
|
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|
2.运行维护经费 |
|
|
|
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|
3.本级专项资金 (一个专项一行) |
36.35 |
40 |
38.43 |
|||||
|
科学普及科技创新 |
18.08 |
20 |
27.41 |
|||||
|
老科协经费 |
10 |
7 |
7 |
|||||
|
科普惠农益民 |
8.27 |
13 |
4.02 |
|||||
|
公用经费: |
|
|
|
|||||
|
其中:办公经费 |
1.57 |
0.8 |
0.15 |
|||||
|
水费、电费、差旅费 |
1.11 |
0.65 |
0.52 |
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|
会议费、培训费 |
0.38 |
0.4 |
0 |
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|
政府采购金额 |
0.05 |
0 |
0 |
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|
部门基本支出预算调整 |
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|
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目) |
批复规模(㎡) |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
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|
|
|
|||
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||||

