南县教育局电教仪器站2022年部门预算

发布时间:2021-11-29 15:01 信息来源:南县人民政府 作者: 浏览量:
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南县教育局电教仪器站2022年部门预算

 

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第一部分  部门概况

一、部门职责

二、人员和编制情况

三、机构设置

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全县中小学实验室、电脑室、多媒体室、音美劳等功能室建设的指导和管理;实验仪器、电教多媒体设备、教学软件资源等的计划采购与分配;实验教学、电化教学的教研、督查和指导;实验及信息学教师的培训,实验仪器及电教设备的维修等。

2、在南县教育局的指导下,负责南县教育信息化建设的各项具体业务。

二、人员和编制情况

南县教育局电教仪器站现有人员23人,其中在职12人,离休0人,退休11人。

三、机构设置

我单位是南县教育局的二级机构,正股级单位,全部纳入2022年部门预算编制范围。内设站务办公室、实验教学办公室、电化教育办公室、财务办公室4个科室。

四、部门预算单位构成

南县教育局电教仪器站没有其他二级预算单位,纳入2022年部门预算编制范围的只有南县电教仪器站部门本级。

第二部分   2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则,南县教育局电教仪器站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款;支出包括教育支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县教育局电教仪器站2022年收支总额预算280.08万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县教育局电教仪器站2022年收入预算280.08万元,其中:预算内拨款280.08万元,占100%,与2021年相比增加13.63万元,增长5.12%,主要是因为开展的业务增多,相应的公用经费也增加了。

三、关于《支出总表》的说明

南县教育局电教仪器站2022年支出预算280.08万元,其中:基本支出266.08万元,占95%;项目支出14万元,占5%,与2021年相比增加13.63万元,增长5.12%,主要是因为商品和服务支出的增加。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明(对附表4-5说明)

南县教育局电教仪器站2022年支出预算280.08万元,其中:工资福利支出182.70万元,占65.23%。一般商品服务支出29.18万元(基本支出15.18万元,项目支出14万元),占10.42%。对个人和家庭的补助68.20万元,占24.35%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县教育局电教仪器站2022年财政拨款收支总预算280.08万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入280.08万元;支出包括:一般公共服务支出29.18万元、社会保障和就业支出32.71万元、教育支出193.42万元、卫生健康支出10.98万元、住房保障支出13.79万元。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县教育局电教仪器站2022年一般公共预算当年拨款280.08万元,比2021年预算数增加13.63万元,主要原因:商品和服务支出的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出193.42万元,占69.06%;一般公共服务支出29.18万元,占10.42%;社会保障和就业支出32.71万元,占11.68%;卫生健康支出10.98万元,占3.92%;住房保障支出13.79万元,占4.92%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为193.42万元,比2021年预算数187.06万元增加6.36万元,增加了3.40%。

2、教育支出(类)财政事务(款)机关服务(项)2022年预算数为29.18万元,比2021年预算数22.06万元增加7.12万元,增加了32.28%。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为19.84万元,比2021年预算数19.48万元增加0.36万元,增长1.85%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为9.92万元,比2021年预算数9.74万元增加了0.18万元,增加了1.85%。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为2.94万元,比2021年预算数3.51万元减少了0.57万元,减少16.24%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为10.98万元,比2021年预算数11.07万元减少了0.09万元,减少0.81%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为13.79万元,比2021年预算数13.53万元增加了0.26万元,增长了1.92%。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明(对附表8-13说明)

南县教育局电教仪器站2022年一般公共预算基本支出280.08万元,其中:

人员经费250.90万元,比2021年预算数244.39万元增加 6.51万元,增长2.66%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、遗属补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费29.18万元,比2021年预算数22.06万元增加7.12万元,增长32.28%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县教育局电教仪器站2022年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费(租车费)0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明(对附表15-17说明)

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算14万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有教学教研活动专项、信息化建设专项等,其中:教学教研活动5万元,主要用于全县中小学校一系列教学教研活动,包括自制教具大赛、理科教师实验技能比赛、实验创新比赛、理科教师学科技能培训、教师信息技术能力提升培训、参加全国教育装备展示会等等方面;信息化建设14万元,主要用于教育城域网中心机房及信息化公用设备的日常维修维护,电费支出等,保障教育城域网能正常运行,使教育资源公共服务平台和教育服务管理公共平台能为学校的教育和教学正常开展提供良好的服务等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费。

2022年南县教育局电教仪器站机关运行经费财政拨款预算29.18万元,比2021年22.06万元增加7.12万元,增长32.28%。主要原因是公用经费的增加。

(二)、政府采购情况。

2022年南县教育局电教仪器站政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)、国有资产占用使用情况。

截至2022年12月底,南县教育局电教仪器站公务用车0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

(四)、预算绩效情况说明。(对附表21-22说明)

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为280.08万元,其中,基本支出266.08万元,项目支出14万元,具体绩效目标详细见报表。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:2022年部门预算表

 2022年部门预算公开表(仪器站).xlsx

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