南县交通运输局2025年部门预算

发布时间:2025-02-10 09:12 信息来源:南县交通运输局 作者: 浏览量:
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  南县交通运输局2025年部门预算

  目   录

  第一部分   部门概况

  一、 部门职能

  二、 人员情况

  三、 机构设置

  四、 部门预算单位构成

  第二部分  2025年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、整体支出绩效目标表

  第三部分 2025年部门预算情况说明

  一、关于收支总表的说明

  二、关于收入总表的说明

  三、关于支出总表的说明

  四、关于支出预算分类汇总表的说明

  五、关于财政拨款收支总表的说明

  六、关于一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  七、关于一般公共预算基本支出表的说明

  八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  九、关于政府性基金预算支出表的说明

  十、关于国有资本经营预算支出表的说明

  十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

  十二、关于专项资金预算汇总表的说明

  十三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  (二)一般性支出情况。

  (三)政府采购情况。

  (四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

  (五)预算绩效目标说明。

  第四部分   名词解释

  第五部分   附件

  第一部分   部门概况

  一、部门职能

  南县交通运输局是负责制定全县交通运输管理规章制度并组织监督实施、组织编制全县交通运输发展中长期规划、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理、在法定权限范围内负责辖区内的水路交通管理工作的机构。主要职能包括:

  1、宣传、贯彻和执行上级有关方针、政策及法律法规,负责制定本县交通管理部门组织监督实施。

  2、组织编制全县交通发展中长期规划,调控交通运输的发展规模、质量和速度。

  3、负责全县交通运输市场及运输服务市场的管理。

  4、负责全县交通基础设施的建设、维护、管理及其产权保护,规划审批公路两侧、港口岸线的各种构造物和广告宣传设施。

  5、协助乡镇人民政府做好船舶运输安全管理工作。负责交通系统的安全生产工作,负责战备及紧急状况时的交通运输保障工作。

  6、负责全县交通管理二级事业单位的机构设置、职能配置、人员配备、班子建设和工作管理。负责全县交通单位的精神文明建设。

  7、负责协调驻南交通单位的工作。

  8、负责完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

  二、人员情况

  南县交通运输局现有人员404人。其中:在职266人,退休178人。

  三、机构设置

  南县交通运输局内设股室11个,所属二级单位7个,其中副科级事业单位 4 个,全部纳入2025年部门预算编制范围。

  内设股室分别是:办公室、人事股、财务审计股、行政审批改革股、政策法规股(信访接待室)、计划统计股、基本建设股、安全监督股、运输管理股、公路管理股、党建工作办公室。

  局属二级单位7个。其中副科级事业单位 4 个:县交通运输综合行政执法大队、县交通建设质量安全监督站、县水运事务中心、县道路运输服务中心。南县交通运输信息中心、南县交通建设造价站、南县茅草街战备渡口所为县交通运输局所属股级公益一类事业单位。

  四、部门预算单位构成

  本单位没有单独核算的二级单位,故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县交通运输局本级。

  第二部分 2025年部门预算表

  本单位2025年部门预算表见附件

  第三部分 2025年部门预算情况说明

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,南县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。南县交通运输局2025年收支预算总额3182.04万元。

  二、关于收入总表的说明

  南县交通运输局2025年收入预算3182.04万元,具体如下:一般公共预算3182.04 万元,占比100%。

  2025年收入预算与上年相比,减少106.28万元,下降3.23%,主要是专项资金暂未批复。

  

  三、关于支出总表的说明

  南县交通运输局2025年支出预算3182.04万元,其中:基本支出3172万元,占99.68%;项目支出10.04万元,占0.32%。

  2025年支出预算与上年相比,减少106.28万元,.下降3.23%,主要是专项资金暂未批复。

  

  四、关于支出预算分类汇总表的说明

  南县交通运输局2025年支出预算3182.04万元,其中:工资福利支出2820.30万元,占88.63%;商品服务支出311.27万元,占9.78%;对个人家庭的补助50.48万元(基本支出40.44万元,项目支出10.04万元),占1.59%。

  

  五、关于财政拨款收支总表的说明

  南县交通运输局2025年财政拨款收支总预算3182.04万元。

  (一)收入预算。收入预算3182.04万元,包括:一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、社会保险基金预算资金,具体如下:一般公共预算拨款3182.04万元(其中:经费拨款2914.04万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款268万元),占比100%。

  (二)支出预算。支出预算3182.04万元,包括:社会保障和就业支出347.99万元,占比10.94%;卫生健康支出150.16万元,占比4.72%;交通运输支出2466.41万元,占比77.51%;住房保障支出217.48万元,占比6.83%。

  

  六、关于一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  南县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款3182.04万元,比2024年预算数减少106.28 万元,下降3.23%,主要原因:主要是因为专项资金暂未批复。以及按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出347.99万元,占比10.94%;卫生健康支出150.16万元,占比4.72%;交通运输支出2466.41万元,占比77.51%;住房保障支出217.48万元,占比6.83%。

  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1、交通运输支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数为2466.41万元,比2024年预算数减少93.47万元,下降3.65%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为300.31万元,比2024年预算数减少4.42万元,下降1.45%。主要是在职人员减少。

  3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为47.68万元,比2024年预算数增加12.11万元,增长34.05%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

  4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为150.16万元,比2024年预算数减少15.54万元,下降9.38%。主要是在职人员减少。

  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为217.48万元,比2024年预算数减少4.96万元,下降2.23%。主要是在职人员减少。

  七、关于一般公共预算基本支出表的说明

  南县交通运输局2025年一般公共预算基本支出3172万元,其中:

  人员经费2860.74万元,占基本支出90.19%,比2024年预算数减少189.96万元,下降7.11%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;

  公用经费311.27万元,占基本支出9.81%,比2024年预算数减少78.84万元,下降20.21%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

  八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  南县交通运输局2025年“三公”经费预算数为5万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

  说明:若单位没有公车,却有公务用车购置及运行费,

  请注明:本单位公务用车运行维护费预算数为租车费。

  九、关于政府性基金预算支出表的说明

  本单位无政府性基金预算支出安排情况。

  十、关于国有资本经营预算支出表的说明

  本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

  十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

  本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

  十二、关于专项资金预算汇总表的说明

  2025年本部门专项资金预算0万元。

  十三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2025年南县交通运输局机关运行经费财政拨款预算311.27万元,比2024年预算数减少78.84万元,下降20.21%。主要是落实过紧日子要求,压减一般性支出。

  (二)一般性支出情况。

  2025年南县交通运输局会议费预算0.2万元;培训费预算5万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (三)政府采购情况。

  2025年南县交通运输局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

  截至2024年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (五)预算绩效目标说明。

  2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款3182.04万元,具体绩效目标详见预算表中。

  2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款10.04万元,具体绩效目标详见预算表中。

  2025年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

  第四部分  名词解释

  1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  第五部分    附件

  附件:南县交通运输局2025年部门预算公开表.xlsx

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