南县公路建设养护中心2022年部门预算

发布时间:2021-11-29 17:34 信息来源:南县财政局 作者: 浏览量:
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南县公路建设养护中心2022年部门预算

 

 

   

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算支出表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 




 

 

 第一部分    部门概况

一、部门职能

(一)贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策,参与编制全县公路发展战略、规划和管理办法并组织实施。

(二)参与编制全县公路建设、养护计划。

(三)具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急抢险物质储备等工作。

(四)负责县交通运输局委托的计划内农村公路建设养护工作,指导乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作。

(五)制定公路科技政策和规范,负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

(六)组织全县公路路产路权维护及路产登记,参与路损索赔工作。

(七)完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他任务。

二、人员情况

南县公路建设养护中心现有人员124其中在职100人,退休24人。

三、机构设置

南县公路建设养护中心内设股室14个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是:办公室、人事股、党建工作办公室、计划统计股、财务审计股、资产管理股、法制安全股、公路应急股、公路建设股、公路养护股、茅草街大桥养护站、南茅复线公路服务站、清水堰公路服务站、明山头公路养护站。

四、部门预算单位构成

南县公路建设养护中心没有二级单位,故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县公路建设养护中心本级。

 

 

第二部分   2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件。

 

第三部分   2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则,南县公路建设养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出南县公路建设养护中心2022年收支总额预算1656.65万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县公路建设养护中心2022年收入预算1656.65万元,具体如下一般公共预算1656.65万元,占100%

2022年收入预算年相比增加90.21万元,增长5.76%,主要是公用经费增加

三、关于《支出总表》的说明

南县公路建设养护中心2022年支出预1656.65万元,其中:基本支出1224.65万元,占73.93%;项目支出432.00万元,占26.07%

2022年支出预算年相比增加90.21万元,增长5.76%主要是公用经费增加

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县公路建设养护中心2022年支出预算1656.65万元,其中:工资福利支出961.35万元,占58.03%商品服务支出561.42万元(基本支出129.42万元,项目支出432.00万元),占33.89%对个人和家庭的补助133.88万元,占8.08%

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县公路建设养护中心2022年财政拨款收支总预算1656.65万元。

(一)收入预算。收入预算1656.65万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款1656.65万元(其中:经费拨款1656.56万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%。   

(二)支出预算。支出预算1656.65万元,包括:社会保障和就业支出304.40万元占比18.37%卫生健康支出44.53万元占比2.69%交通运输支出1231.00万元占比74.31%住房保障支出76.72万元占比4.63%

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县公路建设养护中心2022年一般公共预算当年拨款1656.65万元,比2021年预算数增加90.21万元,增长5.76%主要原因:公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出304.40万元,占18.37%卫生健康支出44.53万元,2.69%交通运输支出1231.00万元,占74.31%住房保障支出76.72万元,占4.63%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为125.28万元,比2021年预算数增加7.16万元,增长6.07%。主要是退休人员增加,相关经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为105.37万元,比2021年预算数增加3.04万元,2.97%。主要是在职人员人数增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为52.69万元,比2021年预算数增加1.53万元,增长2.99%。主要是在职人员人数增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为21.06万元,比2021年预算数增加1.78万元,增长9.24%。主要是在职人员人数增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为44.53万元,比2021年预算数减少0.78万元,下降1.73%。主要是医疗费缴纳减少。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022预算数为799.00万元,比2021年预算数增加75.19万元,增长10.39%。主要是公用经费增加。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为432.00万元,与上年持平。主要是严控项目支出

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为76.72万元,比2021年预算数增加2.29万元,增长3.08%。主要是在职人员人数增加。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县公路建设养护中心2022年一般公共预算基本支出1224.65万元,其中:

人员经费1095.23万元,占基本支出89.43%2021年预算数增加36.55万元,增长3.46%。主要包括:事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、事业单位医疗、行政运行、住房公积金;

公用经费129.42万元,占基本支出10.57%2021年预算数增加53.66万元,增长70.83%。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算三公经费支出表》的说明

南县公路建设养护中心2022三公经费预算数为14.60万元,其中:公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费9.60(其中,公务用车运行费9.60万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算与上年持平,主要原因:按照关于过紧日子的有关要求,厉行节约办事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算432.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有干线公路养护专项、农村公路养护专项、水毁抢修专项等,

其中:干线公路养护200.00万元,主要用于干线公路日常养护方面;农村公路养护224.00万元,主要用于农村公路日常养护方面;水毁抢修8.00万元,主要用于实施水毁抢修方面

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022年南县公路建设养护中心单位性质为财政补助事业单位,没有机关运行经费项目。

(二)一般性支出情况。

2022南县公路建设养护中心会议费预算1.00万元,拟召开党建活动会议,参加人数30人,内容为党日学习活动;培训费预算2.00万元,拟组织道路桥梁业务方面培训,参加人数10人,内容为道路桥梁知识培训;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2022中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

202112底,本单位公务用车1辆,其中,主要领导干部用车0,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)预算绩效目标说明。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款1656.65万元,具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的一级项目3个,部门已申报项目支出绩效目标涉及预算拨款432.00万元,具体绩效目标详见预算表中。

    2022本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标

 

第四部分   名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  

第五部分  附件

  1南县公路建设养护中心2022年部门预算表

     南县公路建设养护中心2022年部门预算表.xlsx

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