2025年度南县林业局整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
1、贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策。
2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作,承担县绿化委员会的具体工作。
3、负责森林、草原、湿地资源监督管理。
4、负责陆生野生动植物资源监督管理。
5、负责推进林业和草原改革相关工作。
6、指导国有林场基本建设和发展。
7、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和保护标准并指导实施。
8、负责监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核全县规划内和年度计划内投资项目。
9、负责林业和草原科技、教育等工作,指导全县林业人才队伍建设。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
一、部门(单位)基本情况
1、贯彻和执行有关林业和草原的法律、法规、政策。
2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作,承担县绿化委员会的具体工作。
3、负责森林、草原、湿地资源监督管理。
4、负责陆生野生动植物资源监督管理。
5、负责推进林业和草原改革相关工作。
6、指导国有林场基本建设和发展。
7、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和保护标准并指导实施。
8、负责监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按县政府规定权限,审核全县规划内和年度计划内投资项目。
9、负责林业和草原科技、教育等工作,指导全县林业人才队伍建设。
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2024年我局基本支出759.4万元,其中人员经费622.03万元,公用经费137.37万元。
(二)项目支出情况
2024年我局项目支出1292.64万元。
二、政府性基金预算支出情况
2024年我局政府性基金预算支出280万元,用于偿还拖欠企业账款。
三、国有资本经营预算支出情况
无
四、社会保险基金预算支出情况
无
五、部门整体支出绩效情况
南县林业局深入践行习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,紧紧围绕“生态绿化、候鸟保护、产业振兴”,以林长制为抓手,农田防护林网建设为重点,科学安排、整体推进林业工作,各项工作取得阶段性成效。现将有关情况总结如下:
(一)国土绿化与规划并重,生态基底持续夯实
2025年,完成营造林面积15879亩。编制完成了全省首本《南县林业发展规划》,规划以“为乡村增绿、为群众增收”为目的,重点建设高标准农田防护林网和发展乡村庭院经济产业。对覆盖全县的54条主要沟渠和7条国省干道,进行了全面的调查和设计,为构建覆盖全域的农田防护林网指明了方向。同时,在河中片区以“企业+农户”的方式,采取送苗下乡或项目补助的形式,发展大规模庭院经济,预计能为每户农户增收5000元以上,让“绿水青山就是金山银山”走进千家万户。
(二)林长制与护林员体系联动,资源管护效能提升
2025年召开了南县2025年生态环境保护委员会第二次全体会议暨“洞庭清波”常态化监督、林田河长制工作推进会议,并对私设粘网捕鸟、农田防护林建设不达标、外河洲乱堆建筑垃圾等6个问题当场交办、限期整改。
举办了两期生态护林员能力提升培训班,提高了生态护林员对森林资源保护重要性的认识。全县护林员有效出巡13760人次、巡护里程111282.03千米、巡护时长29568.63小时,上线率92.20%%,有效巡护率89.45%,巡护点巡护率94.74%。护林员主动发现上报野生动物问题4起,完成“131”森林火情核查任务2起。中鱼口镇获“湖南省林长制工作成效明显地区乡级表扬”。
(三)机制与行动双向发力,野生动植物保护效能全面彰显
2025年3月13日,全省野生动物保护会议在我县召开。会上,我县作为全省唯一区县代表作了典型发言。借此有利契机,我局大规模开展候鸟等野生动物大保护大整治大宣传和鸟类保护清网行动,出动执法车辆79台次,执法人员238人次,累计拆除非法捕鸟网158张,成功解救被困鸟类9只,行政立案6起,依法处理了7名涉案人员。建设的南县德昌国有林场候鸟保护站,多次作为全省标杆获得央视媒体的采访宣传报道。南县更是全省防鸟网试点县。
六、存在的问题及原因分析
1、部门预算经费紧张。从工作实际来看,除基本支出外,我局每年还要负担未纳入财政预算的非生产性开支和生产性开支,如:乡村振兴下乡人员补贴支出、破产企业林产品公司和木材公司的运转支出,林长制工作经费支出、森林防火工作经费、“一张图”服务支出等,造成我局资金缺口大,单位运转困难。
2、监督管理制度有待进一步完善,制度执行力度有待加强。
八、下一步改进措施
1、合理编制部门预算,细化量化、确保精准,不漏项。
2、规范部门预算收支核算,完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按照进度执行预算,增强预算的约束力,落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我局整体支出绩效自评结果将充分应用并公开于网站。
其他需要说明的情况
报告含以下附件:
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
56 |
51 |
91.07% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
“三公”经费 |
7.36 |
9 |
6.34 |
|||
|
1.公务用车购置和维护经费 |
5 |
5 |
5.93 |
|||
|
其中:公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
5 |
5 |
5.93 |
|||
|
2.出国经费 |
|
|
|
|||
|
3.公务接待 |
2.36 |
4 |
0.41 |
|||
|
项目支出: |
|
|
84.54 |
|||
|
3.本级专项资金 |
|
|
|
|||
|
德昌林场人员经费 |
|
|
74.54 |
|||
|
野生动物保护专项 |
|
|
10 |
|||
|
公用经费 |
180.6 |
74.54 |
137.38 |
|||
|
其中:办公经费 |
24.45 |
17.96 |
59.36 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
23.04 |
10 |
31.06 |
|||
|
会议费、培训费 |
2.9 |
3.5 |
4.05 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求 . |
|||||
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
市级预算部门名称 |
南县林业局 |
|||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
607.50 |
2052.23 |
2052.05 |
10 |
99.99% |
10 |
||
|
按收入性质分: |
按支出性质分: |
|||||||
|
其中: 一般公共预算:1566.46 |
其中:基本支出:759.40 |
|||||||
|
政府性基金拨款:280.00 |
项目支出:1292.65 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
|||||||
|
其他资金:205.77 |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
1、保工资、保运转,维持正常工作;2、积极完成营造林任务、森林质量提升任务;3、加大立项争资力度;4、积极争取实施国土绿化试点示范项目;5、推动林长制体系运行。 |
1、保工资、保运转,维持正常工作;2、积极完成营造林任务、森林质量提升任务;3、加大立项争资力度;4、积极争取实施国土绿化试点示范项目;5、推动林长制体系运行。 |
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
巡护检测次数 |
12 |
50 |
5 |
5 |
|
|
|
质量指标 |
发放到位率 |
99 |
99 |
5 |
5 |
|
||
|
验收合格率 |
95 |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
保障野生动物安全率 |
95 |
96.2 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
任务按时完成 |
全年 |
/ |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
野生动物保护专项 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
德昌国有林场经费 |
74.54 |
74.54 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标
(30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效 益指标 |
提高群众野生动物保护意识 |
提升 |
/ |
15 |
15 |
|
||
|
生态效 益指标 |
促进生物多样性发展 |
促进 |
/ |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
96.5 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
野生动物保护专项 |
|||||||
|
主管部门 |
南县林业局 |
实施单位 |
南县林业局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
科学有效保护动物,提高公众对动物保护的意识,评估保护措施的效果,为未来保护工作提供依据。 |
科学有效保护动物,提高公众对动物保护的意识,评估保护措施的效果,为未来保护工作提供依据。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
巡护监测次数 |
12 |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保障野生动物安全率 |
95 |
96.2 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
任务按时完成 |
全年 |
全年 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
野生动物保护专项资金 |
10 |
10 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标
(30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效 益指标 |
提高群众野生动物保护意识 |
提高 |
提高 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
96.5 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
德昌国有林场人员经费 |
|||||||
|
主管部门 |
南县林业局 |
实施单位 |
南县林业局 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
74.54 |
74.54 |
74.54 |
10 |
100% |
|
||
|
其中:当年财政拨款 |
74.54 |
74.54 |
74.54 |
10 |
100% |
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
确保德昌国有林场人员经费得到保障,确保林场正常运转。 |
确保德昌国有林场人员经费得到保障,确保林场正常运转。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
资金拨付次数 |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
工作正常运转 |
保障 |
保障 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
拨付及时率 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
德昌国有林场人员经费 |
74.54 |
74.54 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标
(30分) |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效 益指标 |
提高工作质量 |
提高 |
提高 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。

