南县卫生健康局2021年度部门决算
南县卫生健康局2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县卫生健康局主要职责如下:
1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援。
4、协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督。
7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
9、指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
11、负责全县中医药工作。负责制定全县中医药中长期发展规划并组织实施。
12、负责县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
13、负责拟订全县血吸虫病防治规划并组织实施。组织协调有关部门开展血吸虫病防治工作。
14、组织拟订并协商落实应对老龄化的工作措施。组织拟订医养结合的标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县卫生健康局设置16个内设机构,33个二级机构。
内设机构分别是:办公室、人事股、规划项目与信息化股、财务股、法规监督股(职业健康股)、体制改革股(药品器械管理股)、疾病预防控制股(卫生应急股)、医政医管股(中医药管理股)、基层卫生健康股、宣传科技教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股(老龄健康股)、血防股、行政审批改革股、爱国卫生工作股、机关党委。
二级机构分别是:南县计划生育药具站、医疗急救指挥中心、南县疾病控制中心、南县卫生健康综合监督执法局、南县妇幼保健院、南县人民医院、南县中医医院、南县第三人民医院、南县三岔河血吸虫病预防控制站、南县卫生系统财务集中核算管理中心、南县血吸虫病专科医院、南县华阁血吸虫病预防控制站、南县武圣宫血吸虫病预防控制站、南县南洲血吸虫病预防控制站、南县茅草街中心卫生院、南县明山头中心卫生院、南县青树嘴中心卫生院、南县武圣宫中心卫生院、南县华阁中心卫生院、南县乌咀乡卫生院、南县茅草街镇天意卫生院、南县三仙湖镇柴码头卫生院、南县南洲镇卫生院、南县华阁镇新安卫生院、南县三仙湖镇卫生院、南县中鱼口乡卫生院、南县厂窖镇卫生院、南县麻河口镇卫生院、南县麻河口镇光红卫生院、南县浪拔湖乡哑巴渡卫生院、南县南洲镇社区卫生服务中心、南县浪拔湖乡卫生院、南县中鱼口乡光明卫生院。
(二)决算单位构成。
南县卫生健康局单位2021年部门决算汇总单位构成包括:南县卫生健康局本级及31个二级单位,二级单位名单如下:
1 、南县疾病控制中心
2 、南县卫生健康综合监督执法局
3 、南县妇幼保健院
4 、南县人民医院
5 、南县中医医院
6 、南县第三人民医院
7、 南县三岔河血吸虫病预防控制站
8 、南县卫生系统财务集中核算管理中心
9、 南县血吸虫病专科医院
10、南县华阁血吸虫病预防控制站
11、南县武圣宫血吸虫病预防控制站
12、南县南洲血吸虫病预防控制站
13、南县茅草街中心卫生院
14、南县明山头中心卫生院
15、南县青树嘴中心卫生院
16、南县武圣宫中心卫生院
17、南县华阁中心卫生院
18、南县乌咀乡卫生院
19、南县茅草街镇天意卫生院
20、南县三仙湖镇柴码头卫生院
21、南县南洲镇卫生院
22、南县华阁镇新安卫生院
23、南县三仙湖镇卫生院
24、南县中鱼口乡卫生院
25、南县厂窖镇卫生院
26、南县麻河口镇卫生院
27、南县麻河口镇光红卫生院
28、南县浪拔湖乡哑巴渡卫生院
29、南县南洲镇社区卫生服务中心
30、南县浪拔湖乡卫生院
31、南县中鱼口乡光明卫生院
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注:以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计87256.62万元,与2020年度相比,收入、支出总计各减少18636.6万元,下降17.6%,主要是因为上年度疫情严重,本年减少疫情收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计81945.44万元,其中:财政拨款收入18448.25万元,占22.51%;事业收入62870.08万元,占76.72%;其他收入627.11万元,占0.77%。
2021年收入决算与上年相比,减少21682.9万元,下降20.92%,主要是因为上年度疫情严重,本年减少疫情收支。
三、支出决算情况说明
本年支出合计85180.96万元,其中:基本支出78688.88万元,占92.38%;项目支出6492.08万元,占7.62%。
2021年支出决算与上年相比,减少12782.94万元,下降13.05%,主要是因为上年度疫情严重,本年减少疫情收支。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计21688.76万元,与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少13251.93万元,下降37.93%,主要是因为上年度疫情严重,本年减少疫情收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出18448.25万元,占本年支出合计的21.66%。与2020年度相比,财政拨款支出减少7531万元,下降28.99%,主要原因是上年度疫情严重,本年减少疫情收支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出18448.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.9万元,占0%;社会保障和就业支出564.53万元,占3.06%;卫生健康支出17556.82万元,占95.17%;农林水支出326万元,占1.77%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为6719.83万元,支出决算为18448.25万元,完成年初预算的274.53%。其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,决算数大于预算数,主要是因为本单位受疫情影响,增加的疫情支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为446.89万元,支出决算为446.89万元,决算数等于预算数,主要是因为本单位严格按预算支出。
3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.29万元,决算数大于预算数,主要是因为本单位其他社会保险增加。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为75.83万元,支出决算为94.35万元,决算数大于预算数,主要原因是人员工资增加。
5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1469.33万元,支出决算为1366.23万元,决算数小于预算数,主要是因为部分县直医院的人员经费调剂到各机构项目。
6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1975.19万元,支出决算为801.91万元,决算数小于预算数,主要是该项目调剂部分资金到计生的项目和其他卫生健康管理事务支出项。
7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为763.7万元,决算数大于预算数,主要是由一般行政管理事务调剂到该项目。
8、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为350.73万元,决算数大于预算数,主要原因是追加的县直医院预算经费。
9、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.64万元决算数大于预算数,主要是追加中医院预算经费。
10、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为149.03万元决算数大于预算数,主要是追加精神病医院预算经费。
11、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为287.68万元决算数大于预算数,主要是追加妇幼保健医院预算经费。
12、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为686万元,决算数大于预算数,主要原因是追加了新冠疫情卫生材料与人员补助支出。
13、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数,主要原因是社区的预算在行政运行项。
14、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为560.76万元,支出决算为560.55万元,决算数小于预算数,主要原因是部分资金尾数调剂到其他基层医疗卫生机构支出项。
15、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1130.1万元,决算数大于预算数,主要原因是追加了基层卫生院的经费。
16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为504.28万元,支出决算为1421.51万元,决算数大于预算数,主要原因是血防站的经费预算在行政运行项及人员经费的追加。
17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为258万元,支出决算为271.63万元,决算数大于预算数,主要原因是人员经费追加。
18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数,主要原因追加了妇幼保健经费。
19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4722.52万元,决算数大于预算数,主要原因上级下达的基本公卫项目经费。
20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为906.52万元,决算数大于预算数,主要原因上级下达的重大公卫项目经费。
21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1265万元,决算数大于预算数,主要原因受疫情影响,增加的疫情资金。
22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为258.27万元,决算数大于预算数,主要原因追加的公卫资金。
23、卫生健康支出(类)中医院(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于预算数,主要原因追加的中医院专项资金。
24、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1277.32万元,决算数大于预算数,主要一是因为该预算由一般行政管理事务项目调剂来,二是追加的计生项目经费。
25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.25万元,决算数大于预算数,主要是因为该预算由一般行政管理事务项目调剂来。
26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为97.08万元,支出决算为202.91万元,决算数大于预算数,主要是因为由事业单位医疗调剂而来。
27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为114.65万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要是因为调剂到行政单位医疗中。
28、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为327.14万元,决算数大于预算数,主要是因为由一般事务管理项调剂而来。
29、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为588.18万元,决算数大于预算数,主要是受疫情影响,追加的疫情资金。
30、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为326万元,决算数大于预算数,主要是因为由一般事务管理项调剂而来。
31、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为223.44万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是本单位职业年金并入养老保险。
32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为326.1万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
33、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为464.39万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
34、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为203.89万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出13404.22万元,其中:
人员经费6589.89万元,占基本支出的49.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费6814.33万元,占基本支出的50.84%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.71万元,支出决算为25.71万元, 完成预算的92.78%,其中:
1、因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,
决算数等于预算数,主要是因疫情影响,今年未安排出国出境。
与上年相比无变化,主要是疫情影响,今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算12.61万元,支出决算11.64万元,完成预算的92.31%,
决算数小于预算数,主要是我单位厉行节约,公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均比上年减少。
与上年相比减少0.38万元,下降3.15%, 主要是我单位厉行节约,公务用车购置费及运行维护费支出比上年减少。
3、公务接待费预算15.1万元,支出决算14.07万元,完成预算的93.18%。
决算数小于预算数,主要是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少0.24万元,下降1.71%, 主要是认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.64万元,占45.27%,公务接待费支出决算14.07万元,占54.73%。其中:
因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算11.64万元,
其中:(1)公务用车购置费支出决算0万元,南县卫生健康局本年更新公务用车0辆,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算11.64万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3、公务接待费支出决算14.07万元,
其中:其他国内公务接待支出14.07万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次491个、接待人次3306人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元、年初结转和结余3235.53万元,与上年相比,减少7722万元,下降100%,主要是因为上年结转了抗疫特别国债;
2021年度政府性基金预算财政拨款支出3235.53万元(其中:基本支出1787.47万元,项目支出1448.06万元),年末结转和结余0万元,与上年相比,增加901万元,增长38.59%,主要是因为结算项目尾款。具体情况如下:
抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)年初预算为0万元,支出决算为3235.53万元,决算数大于预算数,主要是该项目支出为上年结转的抗疫资金。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县卫生健康局局2021年机关运行经费支出311.14万元。比上年减少22.59万元。下降6.77%,主要原因是上年疫情严重,今年减少了开支。
十一、关于一般性支出情况说明
南县卫生健康局2021年度会议费66.14万元, 主要是用于召开业务会议,参加会议的人数16818人,内容为推进全县深化医药卫生体制改革、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等; 开支培训费134.54万元,主要是用于开展业务培训工作,参加培训的人数12013人,内容为卫生健康业务能力培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额1974.97万元,其中:政府采购货物支出187.5万元;政府采购工程支出1787.47万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆31辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车22辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备9台(套);单位价值100万元以上专用设备33台(套)。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,根据预算绩效管理要求,南县卫生健康局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组,组织对南县卫生健康局开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价,涉及2021 年度整体支出1954.69万元,项目支出631万元,形成自评报告。从评价情况来看,资金管理合理合规,资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到,严格三公经费管控,节约日常公用开支,内部管理制度制定及时、完善,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
(二)部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021 年在我县政府的坚强领导下,南县卫生健康局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、重要指示批示和“五个坚持”的重要指示精神,认真落实省、县政府重大决策部署,切实履行参谋辅政、 运转保障职能,不断提升政务服务效能,为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标,部门整体支出绩效得分95分;根据部门项目支出绩效评价指标,项目支出绩效得分95分,从评价情况来看,预算执行有效,完成情况较好,基本达到预算绩效目标。
本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
(三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县卫生健康局本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支付日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附件
附件 1、南县卫生健康局2021年部门决算表