南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024年部门预算

发布时间:2024-02-08 09:42 信息来源:南县卫生健康局 作者: 浏览量:
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南县武圣宫血吸虫病预防控制站


2024年部门预算

 

 

  

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县武圣宫血吸虫病预防控制站的主要职能是负责厂窖镇、麻河口镇、武圣宫镇三个镇血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病、疫情监测、晚血摸底排查、血吸虫病适用技术推广、健康教育等防治业务工作;负责厂窖镇、麻河口镇、武圣宫镇三个镇血吸虫病疫情信息报送发布、血吸虫病防治技术培训指导工作;负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查和预防控制应急处置工作;负责网络实验室评估检测工作及全县血防物质的保管;协助上级血防业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断、除的考核鉴定工作

二、人员情况

南县武圣宫血吸虫病预防控制站现有人员35人。其中在职23人,退休12人。

三、机构设置

南县武圣宫血吸虫病预防控制站内设股室2个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是:预防组、后勤组

四、部门预算单位构成

南县武圣宫血吸虫病预防控制站没有二级单位,故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县武圣宫血吸虫病预防控制站本级。

第二部分 2024年部门预算表

本单位2024年部门预算表见附件

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,南县武圣宫血吸虫病预防控制站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024年收支预算总额241.16万元。

二、关于收入总表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024年收入预算241.16万元,具体如下:一般公共预算241.16 万元,占100 .00%

2024年收入预算与上年相比,减少78.11万元,下降24.47%,主要是按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

三、关于支出总表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024年支出预算241.16万元,其中:基本支出241.16万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%

2024年支出预算与上年相比,减少78.11万元,下降24.47%主要是按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024年支出预算241.16万元,其中:工资福利支出215.94万元,占89.54%;商品服务支出23.23万元(基本支出23.23万元,项目支出0万元),占9.63%;对个人家庭的补助1.98万元,占0.83%(说明:因四舍五入导致支出预算明细合计与支出预算总数存在尾数差。)

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024年财政拨款收支总预241.16万元。

(一)收入预算。收入预算241.16万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款241.16万元(其中:经费拨款241.16万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100.00%。   

(二)支出预算。支出预算241.16万元,包括:社会保障和就业支出25.78万元,占比10.69%;卫生健康支出198.45万元,占比82.29%;住房保障支出16.93万元,占比7.02%

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024年一般公共预算当年拨款241.16万元,比2023年预算数减少78.11万元,下降24.47%主要原因:按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出25.78万元,占比10.69%;卫生健康支出198.45万元,占比82.29%;住房保障支出16.93万元,占比7.02%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2024年预算数为198.45万元,比2023年预算数增加10.5万元,增长5.59%。主要原因是厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为23.05万元,比2023年预算数减少0.01万元,下降0%。主基本与上年持平

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为2.73万元,比2023年预算数减少1.02万元,下降27.2%。主要是其他社会保障和就业支出正常基数变动

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为16.93元,比2023年预算数减少0.04万元,下降0.24%。主要是住房公积金正常基数变动

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024年一般公共预算基本支出241.16元,其中:

人员经费217.92万元,占基本支出90.36%,比2023年预算数减少78.12万元,下降26.39%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费23.23元,占基本支出9.64%,比2023年预算数减少0万元,2023年公用经费数持平。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024三公经费预算数为1.00万元,其中:公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算上年相比增加0.55万元,增长122.22%,主要原因因工作需要产生公务接待费预算开支

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2024年本部门专项资金预算0万元,本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2024南县武圣宫血吸虫病预防控制站单位性质为财政补助事业单位,没有机关运行经费项目。

(二)一般性支出情况。

2024南县武圣宫血吸虫病预防控制站会议费预算1.00万元;培训费预算1.00万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2024南县武圣宫血吸虫病预防控制站政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202312月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明

2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款241.16万元,具体绩效目标详见预算表中。

2024实行绩效目标管理的项目的一级项目0个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款0万元,具体绩效目标详见预算表中。

2024本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分    附件

  1南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024年部门预算表

南县武圣宫血吸虫病预防控制站2024年部门预算表.xlsx

  

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