南县民政局2024年部门预算

发布时间:2024-04-18 15:29 信息来源:民政局 作者: 浏览量:
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                                              南县民政局2024年部门预算

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  第一部分   部门概况

  一、 部门职能

  二、 人员情况

  三、 机构设置

  四、 部门预算单位构成

  第二部分  2024年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、整体支出绩效目标表

  第三部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于收支总表的说明

  二、关于收入总表的说明

  三、关于支出总表的说明

  四、关于支出预算分类汇总表的说明

  五、关于财政拨款收支总表的说明

  六、关于一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  七、关于一般公共预算基本支出表的说明

  八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  九、关于政府性基金预算支出表的说明

  十、关于国有资本经营预算支出表的说明

  十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

  十二、关于专项资金预算汇总表的说明

  十三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  (二)一般性支出情况。

  (三)政府采购情况。

  (四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

  (五)预算绩效目标说明。

  第四部分   名词解释

  第五部分   附件

  第一部分   部门概况

  一、部门职能

  南县民政局是县政府工作部门,为正科级,南县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于民政工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职能包括:

  (一)贯彻执行民政工作的法律法方针政策,拟订全县民政事业发展规划、工作实施办法和计划,并负责组织实施和监督检查。

  (二)负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

  (三)拟定全县社会救助规划、制度和标准,负责负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

  (四)负责本行政区域行政区划的具体管理工作、行政区划档案的管理。负责本行政区域界线管理工作,法定区域界线争议和调查和调处工作,负责地名管理工作。

  (五)负责婚姻登记、养老、殡葬服务与管理工作,推进婚俗、殡葬改革,指导养老事业发展,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

  (六)负责孤弃儿童保障、收养、救助保护等儿童福利,指导开展农村留守儿童关爱服务工作。

  (七)指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (八)负责慈善事业发展工作,指导社会捐助工作等,负责社会福利彩票的宣传、发行和销售等工作。

  (九)指导社会工作、志愿服务,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

  (十)完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、人员情况

  南县民政局现有人员 129人。其中:在职70人,退休59人。

  三、机构设置

  南县民政局内设股室8个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

  内设股室分别是:办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股(区划地名股)、社会事务股(慈善事业促进和社会工作股)、儿童福利和养老服务股、人事股。

  四、部门预算单位构成

  2024年南县民政局部门预算为汇总预算编制,纳入汇总预算编制范围的有:南县福利院(南县养老中心)、南县婚姻登记服务中心、南县社会工作指导服务中心、南县福利彩票发行中心、南县殡仪馆、南县救助站、南县殡葬事务中心、南县民政局本级。

  第二部分 2024年部门预算表

  本单位2024年部门预算表见附件

  第三部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于收支总表的说明

  按照综合预算的原则,南县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县民政局2024年收支预算总额12840.88万元。

  二、关于收入总表的说明

  南县民政局2024年收入预算12840.88万元,具体如下:一般公共预算1563.88万元,占比12.2%;上级单位补助收入11277万元,占比87.8%。

  2024年收入预算与上年相比,增加10860.14万元,增长548.29%,主要是本年度预算公开表收入总表较上年新增了上级财政补助收入数据。

  三、关于支出总表的说明

  南县民政局2024年支出预算12840.88万元,其中:基本支出692.44万元,占5.4%;项目支出12148.44万元,占94.6%。

  2024年支出预算与上年相比,增加10860.14万元,增长548.29%,主要是新增了上级财政补助收入数据导致支出科目相应增加。

  四、关于支出预算分类汇总表的说明

  南县民政局2024年支出预算12840.88万元,其中:工资福利支出590.27万元,占4.6%;商品服务支出314.30万元(基本支出92.86万元,项目支出221.44万元),占2.44%;对个人家庭的补助11366.3万元(基本支出9.3万元,项目支出11357万元),占88.52%;其他支出570万元,占4.44%。

  五、关于财政拨款收支总表的说明

  南县民政局2024年财政拨款收支总预算25681.76万元。

  (一)收入预算。收入预算12840.88万元,全部为一般公共预算拨款(其中:经费拨款12840.88万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%;

  (二)支出预算。支出预算12840.88万元,包括:社会保障和就业支出12755.1万元,占比99.33%;卫生健康支出36.32万元,占比0.28%;住房保障支出49.46万元,占比0.39%。

  六、关于一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  南县民政局2024年一般公共预算当年拨款12840.88万元,比2023年预算数增加10860.14万元,增长548.29%,主要是本年预算公开表收入总表较上年新增了上级财政补助收入数据。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出12840.88万元,占100%;社会保障和就业支出12755.1万元,占99.33%;卫生健康支出36.32万元,占0.28%;住房保障支出49.46万元,占0.39%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数为0.1万元,比2023年预算数减少773.8万元,下降99.99%。主要原因是对科目进行重新分类。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为66.79万元,比2023年预算数减少3.38 万元,下降4.82%。主要是人员进行了调整。

  3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为7.75万元,比2023年预算数减少3.12万元,下降28.7%。主要是人员进行了调整。

  4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为36.32万元,比2023年预算数减少1.83万元,下降4.8%。主要是人员进行了调整。

  5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为49.46万元,比2023年预算数减少2.59万元,下降4.98%。主要是人员进行了调整。

  七、关于一般公共预算基本支出表的说明

  南县民政局2024年一般公共预算基本支出692.44万元,其中:

  人员经费599.57万元,占基本支出86.59%,比2023年预算数减少353.77万元,下降37.11%。主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;

  公用经费92.86万元,占基本支出13.41%,比2023年预算数增加12.26万元,增长15.21%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

  八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  南县民政局2024年“三公”经费预算数为4万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因:继续按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

  九、关于政府性基金预算支出表的说明

  本单位无政府性基金预算支出安排情况。

  十、关于国有资本经营预算支出表的说明

  本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

  十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

  本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

  十二、关于专项资金预算汇总表的说明

  2024年本部门专项资金预算12148.44万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括保基本民生专项(临时救助)、保基本民生专项(流浪乞讨人员救助)、社会福利工作经费、社会救助专项工作经费、保基本民生专项(特殊儿童群体基本生活保障)、保基本民生专项(老年人福利)、福利院专项、敬老院工作人员工资及护理费、敬老院运转经费、惠民殡葬补助、养老服务补贴、保基本民生专项(困难残疾人生活补贴)、保基本民生专项(重度残疾人护理补贴)、保基本民生专项(城乡低保)、保基本民生专项(特困人员救助供养)、保基本民生专项(60年代精减退职生活补助)。

  其中:保基本民生专项(临时救助)657万元,主要用于困难人员临时救助等方面;保基本民生专项(流浪乞讨人员救助)106万元,主要用于流浪乞讨人员救助等方面;社会福利工作经费31.44万元,主要用于社会福利工作开展等方面;社会救助专项工作经费130万元,主要用于社会救助工作开展等方面;保基本民生专项(特殊儿童群体基本生活保障)282万元,主要用于特殊儿童群体生活保障等方面;保基本民生专项(老年人福利)245万元,主要用于保障老年人福利等方面;福利院专项30万元,主要用于南县福利院开展工作等方面等方面;敬老院工作人员工资及护理费420万元,主要用于保障敬老院工作人员工资及护理费等方面;敬老院运转经费150万元,主要用于敬老院运转等方面;惠民殡葬补助30万元,主要用于减轻群众丧葬负担等方面;养老服务补贴80万元,主要用于对于低收入的高龄、独居、失能等养老困难老年人提供上门服务等方面;保基本民生专项(困难残疾人生活补贴)476万元,主要用于发放困难残疾人生活补贴等方面;保基本民生专项(重度残疾人护理补贴)915万元,主要用于发放重度残疾人护理补贴等方面;保基本民生专项(城乡低保)4572万元,主要用于发放城乡低保人员低保金等方面;保基本民生专项(特困人员救助供养)4012万元,主要用于发放特困人员救助金等方面;保基本民生专项(60年代精减退职生活补助)12万元,主要用于发放精简退职人员生活补助等方面;。

  十三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2024年南县民政局机关运行经费财政拨款预算92.86万元,比2023年预算数增加12.26万元,增长15.21%。主要是新增专用材料购置费。

  (二)一般性支出情况。

  2024年南县民政局会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (三)政府采购情况。

  2024年南县民政局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

  截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (五)预算绩效目标说明。

  2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款12840.88万元,具体绩效目标详见预算表中。

  2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目16个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款12148.44万元,具体绩效目标详见预算表中。

  2024年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

  第四部分  名词解释

  1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  第五部分    附件

  1、南县民政局2024年部门预算公开表.xlsx

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