南县科学技术和工业信息化局 2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
(三)政府采购情况。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
(五)预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县科学技术和工业信息化局贯彻落实党中央关于科技创新和工业信息化工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于科技创新和工业信息化工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新和工业信息化工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟定全县科技创新和工业信息化工作的发展规划并组织实施。综合管理全县工业经济,指导、协调、服务工业企业。贯彻落实国家和省、市产业政策,推进新型工业化和信息化深度融合,推动全县工业产业优化升级,推进全县国民经济和社会信息化。
(二)统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,推动企业科技创新能力建设。
(三)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(四)推进全县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理县财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。
(五)拟订并组织实施工业经济运行目标、政策和措施,负责全县工业经济的日常运行,监测分析全县工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。指导企业安全生产和应急管理工作。
(六)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策,组织推进清洁生产工作。参与编制全县生态建设规划,参与协调工业环境保护。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(七)负责指导全县工业企业技术创新、技术进步和技术改造工作,推进企业技术创新体系建设,推进以先进适用技术改造提升传统产业,指导新兴产业发展。
(八)拟订促进全县非公有制工业经济和中小企业发展的措施,协调解决重大问题;推进中小企业服务平台和信用担保体系建设。协调推进全民创业。指导中小企业法律顾问工作。会同有关部门和乡镇做好工业企业维稳工作。
(九)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题。促进通信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进全县信息化建设。
(十)协调公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。依法监管信息服务市场。推动软件公共服务体系建设和软件业、信息服务业发展。指导协调相关技术开发和产业发展。
(十一)负责实施电力应急管理。监测电力运行,指导协调电力生产调度。协调解决电力和电网运行中的重大问题。
(十二)负责全县科学技术和工业信息化领域人才引进、培训有关工作。开展人力和智力对外交流合作。负责外国专家管理服务工作。
(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县科学技术和工业信息化局现有人员131人。其中:在职29人,退休102人。
三、机构设置
南县科学技术和工业信息化局内设股室10个,全部纳入2026年部门预算编制范围。
南县科学技术和工业信息化局是县人民政府主管科技、工业和信息化工作的职能部门。
内设股室10个:办公室、政策法规股(墙体材料革新股)、科技管理股、生产运行股、电力股、中小企业股、投资规划股、信息化推进股、财务股、人事股(党建工作办公室)。
所属事业单位3个:南县国有改制企业服务中心、南县科技创新事务中心、南县推进新型工业化事务中心。
四、部门预算单位构成
南县科学技术和工业信息化局没有二级单位,故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县科学技术和工业信息化局本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,南县科学技术和工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括科学技术支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县科学技术和工业信息化局2026年收支预算总额410.56 万元。
二、关于收入总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2026年收入预算410.56万元,具体如下:一般公共预算410.56 万元,占比100%。
2026年收入预算与上年相比,增加28.85万元,增长7.56%,主要是人员经费预算增加。
三、关于支出总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2026年支出预算410.56万元,其中:基本支出395.45万元,占96.32%;项目支出15.11万元,占3.68%。
2026年支出预算与上年相比,增加28.85万元,增长7.56%,主要是人员经费预算增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2026年支出预算410.56万元,其中:工资福利支出292.74万元,占71.30%;商品和服务支出55.09万元(基本支出39.98万元,项目支出15.11万元),占13.42%;对个人和家庭的补助62.73万元,占15.28%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县科学技术和工业信息化局2026年财政拨款收支总预算410.56万元。
(一)收入预算。收入预算410.56万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款410.56万元(其中:经费拨款410.56万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%。
(二)支出预算。支出预算410.56万元,包括:科学技术支出274.36万元,占比66.83%;社会保障和就业支出98.49万元,占比23.99%;卫生健康支出15.91万元,占比3.87%;住房保障支出21.80万元,占比5.31%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县科学技术和工业信息化局2026年一般公共预算当年拨款410.56万元,比2025年预算数增加28.85万元,增长7.56%,主要原因:人员经费预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术支出274.36万元,占比66.83%;社会保障和就业支出98.49万元,占比23.99%;卫生健康支出15.91万元,占比3.87%;住房保障支出21.80万元,占比5.31%。
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为274.36万元,比2025年预算数增加274.36万元。主要原因是预算科目调整。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为66.36万元,比2025年预算数增加66.36万元。主要是预算科目调整。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为29.25万元,比2025年预算数减少0.32万元,下降1.08%。主要是新增人数少于退休人数,人员经费相对减少。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为2.88万元,比2025年预算数减少0.19万元,下降6.19%。主要是新增人数少于退休人数,人员经费相对减少。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为15.91万元,比2025年预算数增加0.17万元,下降1.06%。主要是新增人数少于退休人数,人员经费相对减少。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为21.80万元,比2025年预算数减少0.12万元,下降0.55%。主要是新增人数少于退休人数,人员经费相对减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县科学技术和工业信息化局2026年一般公共预算基本支出395.45万元,其中:
人员经费355.47万元,占基本支出89.89%,比2025年预算数增加54.22万元,增长18.00%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费39.98万元,占基本支出10.11%,比2025年预算数减少11.94万元,下降23.00%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县科学技术和工业信息化局2026年“三公”经费预算数为5.35万元,其中:公务接待费5.35万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算减少1.34万元,下降20.03%,主要原因是:按照关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算15.11万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括企业副科工资及五险一金。
其中:企业副科工资及五险一金15.11万元,主要用于发放一位企业副科的工资福利待遇。
十三、其他重要事项的情况说明
(一) 机关运行经费。
2026年南县科学技术和工业信息化局机关运行经费财政拨款预算39.98万元,比2025年预算数减少11.94万元,下降23.00%。主要是落实过紧日子要求,压减经费支出。
(二)一般性支出情况。
2026年南县科学技术和工业信息化局会议费预算0.5万元,拟召开工业企业统计员培训、经济形势调研、科技比赛动员部署等会议约200余人;培训费预算0.5万元,拟参加工业信息安全、创新创业大赛等培训约20余人;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(三)政府采购情况。
2026年南县科学技术和工业信息化局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款410.56万元,具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款15.11万元,具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件

