南县商务局 2024年部门预算

发布时间:2024-02-08 10:35 信息来源:南县商务局 作者:郑奕 浏览量:
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南县商务2024年部门预算

 

  

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县商务局的主要职能是南县人民政府工作部门,贯彻落实党中央关于商务工作的方针、政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于商务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。

二、人员情况

南县商务局现有人员108人。其中在职34人,退休74人。

三、机构设置

南县商务局内设股室7个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是:内设职能股室7个(办公室、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务审计股、人事股)和股级事业单位2个(县商务企业服务中心、县对外贸易服务中心)。

四、部门预算单位构成

南县商务没有二级单位,故纳入2024年部门预算编制范围的只有南县商务本级。

 

第二部分  2024年部门预算表

本单位2024年部门预算表见附件

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,南县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县商务2024年收支预算总额438.55 万元。

二、关于收入总表的说明

南县商务2024年收入预算438.55万元,具体如下:一般公共预算438.55万元,占100%

2024年收入预算与上年相比,减少451.3万元,下降50.72%,主要原因是退休人员工资预算分离出去及压减项目支出预算。

三、关于支出总表的说明

南县商务2024年支出预算438.55万元,其中:基本支出407.35万元,占92.89%;项目支出31.2万元,占7.11%

2024年支出预算与上年相比,减少451.3万元,下降50.72%,主要原因是退休人员工资预算分离出去及压减项目支出预算。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县商务2024年支出预算438.55万元,其中:工资福利支出325.22万元,占74.16%;商品服务支出91.59万元(基本支出60.39万元,项目支出31.2万元),占20.88%;对个人家庭的补助21.74万元,占4.96%

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县商务2024年财政拨款收支总预438.55万元。

(一)收入预算。收入预算438.55万元,包括:一般公共预算拨款具体如下:一般公共预算拨款438.55万元(其中:经费拨款438.55万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%

(二)支出预算。支出预算438.55万元,包括:一般公共服务支出329.31万元,占比75.09%;社会保障和就业支出62.88万元,占比14.34%;卫生健康支出19.58万元,占比4.46%;住房保障支出26.78万元,占比6.11%

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县商务2024年一般公共预算当年拨款438.55万元,比2023年预算数减少451.3 万元,下降50.72%主要原因退休人员工资预算分离出去及压减项目支出预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出329.31元,75.09%社会保障和就业支62.88万元,占14.34%卫生健康支出19.58元,4.46%;住房保障支出26.78万元,占6.11%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

2024年预算数为298.11万元,比2023年预算数减少26.86万元,下降8.27%。主要原因是在职人员费用预算减少。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

2024年预算数为31.2万元,比2023年预算数减少7.8万元,下降20%。主要是落实过紧日子要求,压减项目预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2024年预算数为23.14万元,比2023年预算数减少389.82万元,下降94.40%。主要是单位退休人员工资预算统一列入社保所。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2024年预算数为36.01万元,比2023年预算数减少2.58万元,下降6.69%。主要是在职人员减少,相关经费减少。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

2024年预算数为3.73万元,比2023年预算数减少3.23万元,下降46.41%。主要是在职人员减少,相关经费减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2024年预算数为19.58万元,比2023年预算数增加0.29万元,增长1.50%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2024年预算数为26.78万元,比2023年预算数减少2.01万元,下降6.98%。主要是在职人员减少,相关经费减少。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县商务2024年一般公共预算基本支出407.35元,其中:

人员经费346.96万元,占基本支出85.17%,比2023年预算数减少439万元,下降55.86%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、离休费、生活补助

公用经费60.39元,占基本支出14.83%,比2022年预算数减少4.5万元,下降6.93%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用专用材料费、咨询费、会议费、培训费、他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

南县商务局2024三公经费预算数为2万元,与上年相比持平主要原因按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务接待费支出具体包括:

1因公出国(境)费0万元与上年相比持平,主要是大力压减因公出国(境)任务

2公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元),与上年相比持平,主要是我单位无公车。

3公务接待费0万元,与上年相比持平,主要是按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

南县商务局2024专项资金预算31.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括企业改制遗留人员经费专项、企业维稳经费专项、社会零售统计经费专项、市场管理建设经费专项。

其中:企业改制遗留人员经费专项8万元,主要用于解决国企改制遗留问题等方面;企业维稳经费专项8万元,主要用于维持社会稳定,保持零上访的目标实现等方面社会零售统计经费专项8万元,主要用于完成社零年度绩效目标等方面;市场管理建设经费专项7.2万元,主要用于优化农贸市场环境、提升农产品质量和品牌建设等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2024南县商务机关运行经费财政拨款预298.11万元,比2023年预算数减少26.86万元,下降8.27%主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

(二)一般性支出情况。

2024南县商务会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况。

2024南县商务局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202312月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明

南县商务局2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款438.55万元,具体绩效目标详见预算表中。

南县商务局2024实行绩效目标管理的项目的一级项目4个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款31.2万元,具体绩效目标详见预算表中。

南县商务局2024没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标

 

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

   1南县商务2024年部门预算表

 

南县商务局2024年部门预算公开表.xlsx

  

 

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