南县商务局2025年部门预算
南县商务局2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)一般性支出情况
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
(五)预算绩效目标说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1.贯彻执行国家国内外贸易,国际经济合作和区域经济合作的发展战略,政策,起草我县国内外贸易,招商引资,承接产业转移,对外援助,对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法,研究经济全球化,区域经济合作,现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营,商业特许经营,物流配送,电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和县城商业网点规划,商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
4.推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,指导建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行,商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责重要消费品市场调控工作。按有关规定对成品油流通进行监督管理。
6.贯彻执行国家进出口商品,加工贸易管理办法和进出口管理商品,技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品,原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设
7.贯彻执行国家对外技术贸易,出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进,设备进口,国家限制出口技术的工作。
8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定促进服务出口,服务外包的规划,政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
9.贯彻执行我国多双边(含区域,自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作。牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。指导我县对港,澳,台地区贸易和经贸合作活动,协调港,澳,台投资管理工作。
10.负责组织协调反倾销,反补贴,保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。
11.宏观指导全县招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。依法监督管理外商投资企业和重大外商投资项目,检查外商投资企业执行有关法律法规规章,合同章程的情况并协调解决有关问题。指导投资促进及全县外商投资企业审批工作,规范招商引资活动。
12.拟订并组织实施对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程,对外劳务合作等。拟订县内人员出境就业管理办法并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。拟订境外投资的具体管理办法和具体政策。
13.承担全县商务系统统计及其信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。
14.完成县委,县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县商务局现有人员 104人。其中:在职31人,退休73人。
三、机构设置
南县商务局内设股室7个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、市场体系建设股、商贸服务行业管理股、外经外贸股、电子商务股、财务审计股、人事股;股级事业单位2个,分别是县商务企业服务中心、县对外贸易服务中心
四、部门预算单位构成
南县商务局没有二级单位,故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县商务局本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,南县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县商务局2025年收支预算总额400.61 万元。
二、关于收入总表的说明
南县商务局2025年收入预算400.61万元,具体如下:一般公共预算400.61 万元,占比100 %。
2025年收入预算与上年相比,减少37.94万元,下降8.65%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。
三、关于支出总表的说明
南县商务局2025年支出预算400.61万元,其中:基本支出400.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
2025年支出预算与上年相比,减少37.94万元,下降8.65%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县商务局2025年支出预算400.61万元,其中:工资福利支出318.48万元,占79.50%;商品服务支出50.63万元(基本支出50.63万元,项目支出0万元),占12.64%;对个人和家庭的补助31.5万元,占7.86%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县商务局2025年财政拨款收支总预算400.61万元。
(一)收入预算。收入预算400.61万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款400.61万元(其中:经费拨款400.61万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%。
(二)支出预算。支出预算400.61万元,包括:一般公共服务支出289.34万元,占比72.22%;社会保障和就业支出68.34万元,占比17.06%;卫生健康支出18.18万元,占比4.54%;住房保障支出24.75万元,占比6.18%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县商务局2025年一般公共预算当年拨款400.61万元,比2024年预算数减少37.94万元,下降8.65%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出289.34万元,占72.22%;社会保障和就业支出68.34万元,占17.06%;卫生健康支出18.18万元,占4.54%;住房保障支出24.75万元,占6.18%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)
2025年预算数为286.81万元,比2024年预算数减少11.3万元,下降3.79%。主要是在职人员费用预算减少。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
2025年预算数为2.53万元,比2024年预算数增加2.53万元,新增项无法计算增长率。主要是农贸市场建设管理工作经费和外贸公司维稳及帮困工作经费的增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
2025年预算数为33.43万元,比2024年预算数减少2.58万元,下降7.16%。主要是在职人员费用预算减少。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
2025年预算数为31.45万元,比2024年预算数增加8.31万元,增长35.91%。主要是离退休人员的增加。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
2025年预算数为3.45万元,比2024年预算数减少0.28万元,下降7.5%。主要是在职人员费用预算减少。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
2025年预算数为18.18万元,比2024年预算数下降1.4万元,下降7.15%。主要是在职人员费用预算减少。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2025年预算数为24.75万元,比2024年预算数减少2.04万元,下降7.61%。主要是在职人员费用预算减少。
说明:因四舍五入导致分项合计与支出预算总数有尾数差。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县商务局2025年一般公共预算基本支出400.61万元,其中:
人员经费349.98万元,占基本支出87.36%,比2024年预算数增加3.02万元,增长0.87%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助、离休费、生活补助;
公用经费50.63万元,占基本支出12.64%,比2024年预算数减少9.76万元,下降16.16%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县商务局2025年“三公”经费预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算0万元,本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2025年南县商务局机关运行经费财政拨款预算50.63万元,比2024年预算数减少9.76万元,下降16.16%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。
(二)一般性支出情况。
南县商务局2025年会议费预算 2万元,拟召开3次会议,参加人数 80人,内容为以旧换新业务会议;培训费预算2万元,拟召开2 培训,参见人数 100人,内容为限上企业统计业务培训费 ;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(三)政府采购情况。
2025年南县商务局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款400.61万元,具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款0万元,具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县商务局2025年部门预算公开表

