南县市场服务中心2025年部门预算
南县市场服务中心2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明(对附表4-5说明)
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明(对附表8-13说明)
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明(对附表15-17说明)
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
(三)政府采购情况。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
(五)预算绩效目标说明(对附表21-22说明)。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县市场服务中心的主要职能是
1、认真贯彻国家、省、市人民政府关于市场规划建设和管理的法律法规,研究制定本系统市场规划、建设和管理的规章制度并监督执行情况;
2、经营管理本系统市场资产,对所辖范围内的各大小市场进行规范化管理,收取市场设施租赁费和其他符合国家、省、市、县规定的有偿服务费,搞活商品流通,维护市场正常经营秩序,保证居民日常的商品需要;
3、 承办县委、县政府交办的其他工作。
二、人员情况
南县市场服务中心现有人员62人。其中:在职41人,退休21人。
三、机构设置
南县市场服务中心内设股室5个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是:办公室、人事股、财计股、市管股和南洲市管所。
四、部门预算单位构成
南县市场服务中心没有二级单位,故纳入2025年部门预算编制范围的只有南县市场服务中心本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,南县市场服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县市场服务中心2025年收支预算总额543.84万元。
二、关于收入总表的说明
南县市场服务中心2025年收入预算543.84万元,具体如下:一般公共预算543.84 万元,占比100 %;政府性基金预算0万元,占比0 %;国有资本经营预算0 万元,占比0 %;财政专户管理资金0 万元,占比0 %;上级单位补助收入0 万元,占比0 %;其他收入0万元,占比0 %。
2025年收入预算与上年相比,增加14.24万元,增加2.69%,主要是事业单位工资福利支出增加。
三、关于支出总表的说明
南县市场服务中心2025年支出预算543.84万元,其中:基本支出502.06万元,占92.32%;项目支出41.78万元,占7.68%。
2025年支出预算与上年相比,增加14.24万元,增加2.69%,主要是事业单位工资福利支出增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县市场服务中心2025年支出部门预算543.84万元,其中:工资福利支出450.28万元,占82.8%;商品服务支出87.17万元(基本支出45.39万元,项目支出41.78万元),占16.03%;对个人家庭的补助6.4万元,占1.17%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县市场服务中心2025年财政拨款收支总预算543.84万元。
(一)收入预算。收入预算543.84万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款543.84万元(其中:经费拨款301.72万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款242.12万元),占比100%。
(二)支出预算。支出预算543.84万元,包括:一般公共服务支出431.16万元,占比79.28%;社会保障和就业支出53.73万元,占比9.88%;卫生健康支出24.08万元,占比4.43%;住房保障支出34.87万元,占比6.41%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县市场服务中心2025年一般公共预算当年拨款543.84万元,比2024年预算数增加14.24万元,增加2.69%,主要是事业单位工资福利支出增加。体现在有关支出科目中。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出431.16万元,占比79.28%;社会保障和就业支出53.73万元,占比9.88%;卫生健康支出24.08万元,占比4.43%;住房保障支出34.87万元,占比6.41%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业政运行(项)2025年预算数为431.16万元,比2024年预算数增加19.36万元,增加4.7%。主要原因是事业单位工资福利支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为48.17万元,比2024年预算数减少1.13万元,减少2.35%。主要原因是在职人员减少机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为5.56万元,比2024年预算数减少0.24万元,下降4.14%。主要是在职人员减少其他社会保障和就业支出缴费相应减少。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为24.08万元,比2024年预算数减少2.73万元,减少10.18%。主要是在职人员减少事业单位医疗费支出缴费相应减少。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为34.87万元,比2024年预算数减少1.03万元,减少2.87%。主要是在职人员减少住房公积金缴费相应减少。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县市场服务中心2025年一般公共预算基本支出502.06万元,其中:
人员经费456.67万元,占基本支出90.96%,比2024年预算数增加27.08万元,增加6.3%。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金;
公用经费45.39万元,占基本支出9.04%,比2024年预算数减少12.84万元,减少22.05%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县市场服务中心2025年“三公”经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平,主要原因:按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
南县市场服务中心无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
南县市场服务中心无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年南县市场服务中心专项资金预算41.78万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括事业单位经营服务支出专项,
其中:事业单位经营服务支出专项41.78万元,主要用于事业单位经营服务支出等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
南县市场服务中心为财政补助事业单位无机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
2025年南县市场服务中心会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
2025年南县市场服务中心会议费预算0万元。
(三)政府采购情况。
2025年南县市场服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款543.84万元,具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款41.78万元,具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件