南县武圣宫镇人民政府2022年部门预算
南县武圣宫镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
(三)政府采购情况。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
(五)预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县武圣宫镇人民政府的主要职能是:
(一)加强党的建设。推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,做好农村基层党建工作,深化监察体制改革,全面加强农村基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,推进工业化和城镇化发展水平,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快镇村经济社会发展,改善群众生活环境。
(三)服务“三农”发展。指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农民增收。
(四)组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务,负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革,建立健全群众办事一次办结机制,优化便民服务质量。
(五)加强基层执法。整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
(六)加强综合治理。加强社会治安综合治理,建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾纠纷,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
(七)推进民主法治。推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,动员广大村民参与基层自治。
(八)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县武圣宫镇人民政府现有人员188人,其中:在职86人,退休64人,分流人员31人,遗属7人。
三、机构设置
南县武圣宫镇人民政府本级内设机构 6 个,5个二级单位,全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室)、自然资源和生态环境办公室(村镇规划建设和管理办公室)、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。
二级单位分别是:南县武圣宫镇农业综合服务中心、南县武圣宫镇社会事务综合服务中心、南县武圣宫镇行政综合执法大队、南县武圣宫镇退役军人服务站、南县武圣宫镇党群和政务服务中心。
四、部门预算单位构成
2022年南县武圣宫镇人民政府部门预算为汇总预算编制,纳入汇总预算编制范围的有:武圣宫镇社会事务综合服务中心(二级单位)、武圣宫镇农业综合服务中心(二级单位)、南县武圣宫镇党群和政务服务中心(二级单位)、南县武圣宫镇退役军人服务站(二级单位)、南县武圣宫镇综合行政执法大队(二级单位)、南县武圣宫镇财政所(内设机构)、南县武圣宫镇政府机关本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则,南县武圣宫镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。南县武圣宫镇人民政府2022年收支总额预算1616.99万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县武圣宫镇人民政府2022年收入预算1616.99万元,其中:一般公共预算1616.99万元,占100%。
2022年收入预算与上年相比,增加108.72万元,增长7.21%,主要是在职人员正常晋档、晋级,工资和福利支出增加。
三、关于《支出总表》的说明
南县武圣宫镇人民政府2022年支出预算1616.99万元,其中:基本支出1184.57万元,占73.26%;项目支出432.42万元,占26.74%。
2022年支出预算与上年相比,增加108.72万元,增长7.21%,主要是在职人员正常晋档、晋级,工资和福利支出增加。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县武圣宫镇人民政府2022年支出预算1616.99万元,其中:工资福利支出775.23万元,占47.94%。商品服务支出532.36万元(基本支出99.94万元,项目支出432.42万元),占32.92%。对个人和家庭的补助309.4万元,占19.14%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县武圣宫镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1616.99万元。
(一)收入预算。收入预算1616.99万元,全部为一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款1616.99万元(其中:经费拨款1616.99万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%;
(二)支出预算。支出预算1616.99万元,包括:一般公共服务支出433.29万元,占比26.8%;公共安全支出3万元,占比0.19%;文化旅游体育与传媒支出1.4万元,占比0.09%;社会保障和就业支出645.82万元,占比39.94%;卫生健康支出15.36万元,占比0.95%;城乡社区支出88.39万元,占比5.46%;农林水支出405.08万元,占比25.05%;住房保障支出24.65万元,占比1.52%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县武圣宫镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1616.99万元,比2021年预算数增加108.72万元,增长7.21%,主要原因是在职人员正常晋档、晋级,工资和福利支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出433.29万元,占26.8%;公共安全支出3万元,占0.19%;文化旅游体育与传媒支出1.4万元,占0.09%;社会保障和就业支出645.82万元,占39.94%;卫生健康支出15.36万元,占0.95%;城乡社区支出88.39万元,占5.46%;农林水支出405.08万元,占25.05%;住房保障支出24.65万元,占1.52%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2022年预算数为367.34万元,比2021年预算数减少280.26万元,下降43.28%。主要原因是项目支出调整了科目编码,调出301.88万元项目支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2022年预算数为19.06万元,比2021年预算数增加7.15万元,增长60.03%。主要原因是公用经费的标准提高以及在职在编人员的正常晋档、晋级。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2022年预算数为46.89万元,比2021年行政运行(财政事务)的预算数相比增加1.85万元,增长4.11%。主要原因是财政事务支出增加。
4.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)2022年预算数为3万元,比2021年预算数增加3万元,新增项目,无法计算增长率。主要原因是新增禁毒支出预算。
5.文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款)其他广播电视支出(项)2022年预算数为1.4万元,比2021年预算数增加1.4万元,新增项目,无法计算增长率。主要原因是预算系统更新升级,使用新系统后更换新的功能分类科目。
6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2022年预算数为32.61万元,比2021年预算数增加8.99万元,增长38.06%。主要原因是公用经费的标准提高以及在职在编人员的正常晋档、晋级。
7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)2022年预算数为16万元,比2021年预算数增加16万元,新增项目,无法计算增长率。主要原因是预算系统更新升级,使用新系统后更换新的功能分类科目。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为303.1万元,比2021年预算数增加69.96万元,增长30.01%。主要原因是退休人员增加及退休工资调标。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为109.42万元,比2021年预算数增加29.85万元,增长37.51%。主要原因是在职在编人员的正常晋档、晋级,工资和津补贴支出增加,养老保险基数增大。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为16.43万元,比2021年预算数增加1.1万元,增长7.18%。主要原因是在职在编人员的正常晋档、晋级,工资和津补贴支出增加,职业年金基数增大。
11.社会保障和就业支出(类)其他退役安置支出(款) 其他退役安置支出(项)2022年预算数为28.13万元,比2021年预算数增加7.41万元,增长35.76%。主要原因是公用经费的标准提高以及在职在编人员的正常晋档、晋级。
12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2022年预算数为135.02万元,比2021年预算数增加135.02万元,新增项目,无法计算增长率。主要原因是散居五保供养经费更换了新的功能分类科目。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为5.11万元,比2021年预算数增加0.7万元,增长15.82%,主要原因是在职在编人员的正常晋档、晋级,工资和津补贴支出增加,其他社保基数增大。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为15.36万元,比2021年预算数减少0.87万元,下降5.36%。主要原因是行政人员调出。
15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为88.39万元,比2021年预算数增加11.87万元,增长15.51%。主要原因是公用经费的标准提高以及在职在编人员的正常晋档、晋级。
16.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为251.08万元,比2021年预算数增加20.21万元,增长8.75%。主要原因是公用经费的标准提高以及在职在编人员的正常晋档、晋级。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为154万元,比2021年预算数增加154万元,新增项目,无法计算增长率。主要原因是村级运转经费更换了新的功能分类科目。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为24.65万元,比2021年预算数增加1.65万元,增长7.17%。主要原因是人员增加工资福利增加。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县武圣宫镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1184.57万元,其中:
人员经费1084.63万元,占基本支出91.56%,比2021年预算数增加96.96万元,增长9.82%。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费99.94万元,占基本支出8.44%,比2021年预算数增加30.14万元,增长43.18%。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县武圣宫镇人民政府2022年“三公”经费预算数为3.2万元,其中:公务接待费3.2万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年减少0.3万元,下降8.57%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办事业,大力压减公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算432.42万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、村级运转经费专项、乡镇保障转移支付专项、禁毒专项、村村通维护专项。
其中:散居五保供养经费财政负担部分135.02万元,主要用散居五保人员方面;社区经费16万元,主要用于基层社区建设方面;村级运转经费154万元,主要用于村级运转方面;乡镇保障转移支付123万元,主要用于保部门运转、保中心工作完成质量方面;禁毒经费3万元,主要用于加强对毒品信息的收集,及时掌握本辖区的毒情方面;村村通维护1.4万元,主要用于加强对村村通广播检查、维护方面。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2022年南县武圣宫镇人民政府机关运行经费财政拨款预算99.94万元,比2021年增加30.14万元,增长43.18%。主要是补足机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
2022年南县武圣宫镇人民政府会议费预算0.5万元,拟召开武圣宫镇人民代表大会,参加人数116人,内容为武圣宫镇2022年人民代表大会;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(三)政府采购情况。
2022年南县武圣宫镇人民政府的政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款1616.99万元,具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目6个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款432.42万元,具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县武圣宫镇人民政府2022年部门预算表