南县麻河口镇人民政府2023年部门预算

发布时间:2023-02-08 09:54 信息来源:麻河口镇财政所 作者: 浏览量:
字体:

南县麻河口镇人民政府

2023年部门预算

 

  

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2023年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县麻河口镇人民政府的主要职能为:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、人员情况

南县麻河口镇人民政府现有在职人员115人,退休人员110人,分流人员68人。

三、机构设置

南县麻河口镇人民政府内设办公室6个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设办公室分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室

四、部门预算单位构成

2023南县麻河口镇人民政府部门预算为汇总预算编制,纳入汇总预算编制范围的有:南县麻河口镇财政所(二级单位)、麻河口镇社会事务综合服务中心(二级单位)、麻河口镇农业综合服务中心(二级单位)、麻河口镇党群和政务服务中心(二级单位)、麻河口镇退役军人事务站(二级单位)麻河口镇综合行政执法大队(二级单位)、麻河口镇人民政府本级。

第二部分  2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,南县麻河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、公共安全支出文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出农林水支出、住房保障支出南县麻河口镇人民政府2023年收支预算总额2855.88万元。

二、关于收入总表的说明

南县麻河口镇人民政府2023年收入预算2855.88万元,具体如下:一般公共预算2855.88万元,占100%

2023年收入预算与上年相比,增加65.92万元,增长2.36%主要是增人增资导致相应增加财政预算拨款

三、关于支出总表的说明

南县麻河口镇人民政府2023年支出预算2855.88万元,其中:基本支出1926.22万元,占67.45%;项目支出929.66万元,占32.55%

2023支出预算与上年相比,增加65.92万元,增长2.36%主要是增人增资导致相应增加财政预算拨款

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县麻河口镇人民政府2023年支出预算2855.88万元,其中:工资福利支出1219.32万元,占42.7%;商品服务支出1048.9万元基本支出119.24万元,项目支出929.66万元),36.73%;对个人家庭的补助587.66万元,占20.57%

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县麻河口镇人民政府2023年财政拨款收支总预2855.88万元。

(一)收入预算。收入预算2855.88万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款2855.88万元(其中:经费拨款2855.88万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%

支出预算。支出预算2855.88万元,包括:一般公共服务支出724.18万元,占比25.36%;公共安全支出3万元,占比0.11%文化旅游体育与传媒支出2.6万元,占比0.09%;社会保障和就业支出1188.21万元,占比41.61%;卫生健康支出18.77万元,占比0.66%;农林水支出890.96万元,占比31.2%;住房保障支出28.16万元,占比0.97%

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

南县麻河口镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2855.88万元,比2022年预算数增加65.92万元,增长2.36%主要原因:增人增资导致相应增加财政预算拨款

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出724.18万元,占比25.36%;公共安全支出3万元,占比0.11%;文化旅游体育与传媒支出2.6万元,占比0.09%;社会保障和就业支出1188.21万元,占比41.61%;卫生健康支出18.77万元,占比0.66%;农林水支出890.96万元,占比31.2%;住房保障支出28.16万元,占比0.97%

)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为592.84万元,比2022年预算数增加42.71万元,增长7.76%。主要原因是增人增资导致相应增加财政预算拨款。。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务支出(项)2023年预算数为79.59万元2022年预算数增加79.59万元,新增项目无法计算增长率。主要原因是调整预算科目追加了该项预算。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算数为51.74万元,比2022年预算数增加4.05万元,增8.49%;主要是增人增资导致相应增加财政预算拨款

4、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)2023年预算数为3万元,与上年持平。

5、文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2023年预算数2.6万元2022年预算数增加2.6万元,新增项目无法计算增长率。主要原因是调整预算科目追加了该项预算。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2023年预算数为100.26万元,比2022年预算数增加18.57万元,增长22.73%。主要是乡镇机构改革,增人增资导致相应增加财政预算拨款

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2023年预算数为32万元,与上年持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为160.96万元,比2022年预算数减少0.35万元,下降0.21%。主要是行政单位离退休人员减少,经费下降

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为406.98万元,比2022年预算数增加37.8万元,增长10.24%。主要是事业单位离退休人数增加,经费增长

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为191.26万元,比2022年预算数增加8.4万元,增长4.59%。主要是增人增资导致相应增加财政预算拨款

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为18.77万元,比2022年预算数减少28.61万元,下降60.38%。主要是今年未提取下辖事业单位职业年金财政预算拨款

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2023年预算数为272.26万元,比2022年预算数增加11.15万元,增长4.27%。主要是受国家福利政策影响,纳入社会保障救济人数增加,经费增长

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为5.71万元,比2022年预算数减少69.48万元,下降92.41%。主要是乡镇机构改革,相关人员人数减少,经费减少

14、医疗卫生与计划生育支出(卫生健康支出)(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为18.77万元2022年预算数增加18.77万元,新增项目无法计算增长率。主要原因是调整预算科目追加了该项预算。

15、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2023年预算数为448.48万元,比2022年预算数增加433.06万元,增长2808.43%。主要是行政运行经费纳入事业运行经费预算。

16、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2023年预算数为96.68万元,比2022年预算数增加96.68万元,新增项目无法计算增长率。主要原因是调整预算科目追加了该项预算。

17、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算数为345.8万元,比2022年预算数增加59.8万元,增长20.91%。主要是增人增资导致相应增加财政拨款收入数额

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为28.16万元,比2022年预算数增加0.9万元,增长3.3%。主要是增人增资导致相应增加财政预算拨款

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县麻河口镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1926.22元,其中:

人员经费1806.98万元基本支出93.81%,比2022年预算数增加32.67万元,增长1.84%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费119.24元,基本支出6.19%,比2022年预算数减少37.7万元,下降24.02%主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费培训费劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县麻河口镇人民政府2023三公经费预算数为0万元,其中:公务接待0万元,公务用车购置及运行费0(其中,公务用车运行维护0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算相比上年持平主要原因按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算929.66万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、村级运转经费专项、乡镇保障转移支付专项、禁毒经费专项、村村通维护经费专项、消防巡逻经费专项。

其中:散居五保供养经费财政负担部分专项272.26万元,主要用散居五保人员方面;社区经费专项32万元,主要用于基层社区建设方面;村级运转经费专项345.8万元,主要用于村级运转方面;乡镇保障转移支付专项271万元,主要用于保部门运转、保中心工作完成质量方面;禁毒经费专项3万元,主要用于加强对毒品信息的收集,及时掌握本辖区的毒情方面;村村通维护经费专项2.6万元,主要用于加强对村村通广播检查,及时进行维护等方面;消防巡逻经费专项3万元,主要用于加强对村、社区的消防巡逻等方面

十三、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

2023南县麻河口镇人民政府机关运行经费财政拨款预119.24万元,比2022年预算数减少37.7万元,下降24.02%主要是按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业。

二)一般性支出情况

2023南县麻河口镇人民政府会议费预算3.9万元拟召开麻河口镇四届四届次人民代表大会秸秆禁烧工作推进会、退捕禁捕工作推进会等会议,参加人数204人,内容为讨论2023年麻河口镇社会经济发展、2023年麻河口镇秸秆禁烧工作安排与部署、2023年麻河口镇退捕禁捕工作安排与部署等情况;培训费预算3.8万元,拟开展民政工作业务、村干部业务、征兵工作等培训,参加人数82人,内容为2023年民政工作如何开展、2023年村干部业务培训及2023年征兵工作开展;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况

2023南县麻河口镇人民政府政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202212月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)预算绩效目标说明

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标涉及预算拨款2855.88万元,具体绩效目标详见预算表中。

2023实行绩效目标管理的项目的一级项目7个,部门已申报项目支出绩效目标涉及预算拨款929.66万元,具体绩效目标详见预算表中。

2023本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分    附件

1南县麻河口镇人民政府2023年部门预算公开

南县麻河口镇政府2023年部门预算公开表.xlsx

 

扫一扫在手机打开当前页