南县麻河口镇人民政府2024年部门预算

发布时间:2024-02-08 14:55 信息来源:麻河口镇财政所 作者: 浏览量:
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南县麻河口镇人民政府

2024年部门预算

 

 

  

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2024年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8一般公共预算基本支出表

9一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15一般公共预算三公经费支出表

16政府性基金预算支出表

17政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19国有资本经营预算表

20财政专户管理资金预算支出表

21专项资金预算汇总表

22项目支出绩效目标表

23整体支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

(二)一般性支出情况。

(三)政府采购情况。

(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

(五)预算绩效目标说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县麻河口镇人民政府的主要职能为:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、人员情况

南县麻河口镇人民政府现有人员299人,其中:在职113人,退休人员126人,分流人员60人。

三、机构设置

南县麻河口镇人民政府内设办公室6个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设办公室分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室

四、部门预算单位构成

2024南县麻河口镇人民政府部门预算为汇总预算编制,纳入汇总预算编制范围的有:南县麻河口镇财政所(二级单位)、南县麻河口镇社会事务综合服务中心(二级单位)、南县麻河口镇农业综合服务中心(二级单位)、南县麻河口镇党群和政务服务中心(二级单位)、南县麻河口镇退役军人事务站(二级单位)南县麻河口镇综合行政执法大队(二级单位)、南县麻河口镇人民政府本级。

 

第二部分  2024年部门预算表

本单位2024年部门预算表见附件

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,南县麻河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、公共安全支出文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出南县麻河口镇人民政府2024年收支预算总额2258.09万元。

二、关于收入总表的说明

南县麻河口镇人民政府2024年收入预算2258.09万元,具体如下:一般公共预算2258.09万元,占100%

2024年收入预算与上年相比,减少597.79万元,下降20.93%主要是预算项目产生变更,退休人员经费不纳入本年本级预算。

 

三、关于支出总表的说明

南县麻河口镇人民政府2024年支出预算2258.09万元,其中:基本支出1176.55万元,占52.1%;项目支出1081.54万元,占47.9%

2024支出预算与上年相比,减少597.79万元,下降20.93%主要是预算项目产生变更,退休人员经费不纳入本年本级预算。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县麻河口镇人民政府2024年支出预算2258.09万元,其中:工资福利支出1076.11万元基本支出1023.07万元,项目支出53.04万元),占47.66%;商品服务支出811.02万元基本支出131.52万元,项目支出679.5万元),35.92%;对个人家庭的补助370.96万元基本支出21.96万元,项目支出349万元),占16.42%

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县麻河口镇人民政府2024年财政拨款收支总预2258.09万元。

(一)收入预算。收入预算2258.09万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款2258.09万元(其中:经费拨款2258.09万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%

支出预算。支出预算2258.09万元,包括:一般公共服务支出779.8万元,占比34.54%;公共安全支出3万元,占比0.13%文化旅游体育与传媒支出3.2万元,占比0.14%;社会保障和就业支出596.46万元,占比26.41%;卫生健康支出36.91万元,占比1.63%;农林水支出807.5万元,占比35.77%;住房保障支出28.22万元,占比1.25%;灾害防治及应急管理支出3万元,占比0.13%

六、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

南县麻河口镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2258.09万元,比2023年预算数减少597.79万元,下降20.93%主要原因:预算项目产生变更,退休人员经费不纳入本年本级预算

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出779.8万元,占比34.54%;公共安全支出3万元,占比0.13%;文化旅游体育与传媒支出3.2万元,占比0.14%;社会保障和就业支出596.46万元,占比26.41%;卫生健康支出36.91万元,占比1.63%;农林水支出807.5万元,占比35.77%;住房保障支出28.22万元,占比1.25%;灾害防治及应急管理支出3万元,占比0.13%

)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为593.29万元,比2023年预算数增加0.45万元,增长0.08%。主要是人员增加导致人员经费及办公经费对应增加

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务支出(项)2024年预算数为149.27万元,比2023年预算数增加69.67万元,增长87.53%主要是预算项目产生变更导致

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数为37.24万元,比2023年预算数减少14.5万元,下降28.02%主要是人员减少导致人员经费及办公经费对应减少

4、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)2024年预算数为3万元,与上年持平。

5、文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2024年预算数2.6万元,与上年持平。

6、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出(项)2024年预算数0.6万元。主要是新增项目无法计算增长率。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2024年预算数为79.78万元。主要是新增项目无法计算增长率。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2023年预算数为32万元,与上年持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为125.36万元,比2023年预算数减少65.9万元,下降34.46%。主要是人员减少导致人员经费对应减少

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2024年预算数为297.94万元,比2023年预算数增加25.68万元,增长9.43%。主要是受国家宏观福利政策影响纳入社会保障救济人数增加导致人员经费对应增长

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为26.79 万元,比2023年预算数增加21.08万元,增长369.12%主要是受国家宏观福利政策影响纳入社会保障救济人数增加导致人员经费对应增长

12、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2024年预算数为18.1万元。主要是新增项目无法计算增长率。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为18.81万元,比2023年预算数增加0.04万元,增长0.2%。主要是人员增加导致人员经费对应增长。

14、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2024年预算数为356.05万元,比2023年预算数减少92.43万元,下降20.61%。主要是人员减少导致经费对应减少

15、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)2024年预算数为83.55万元,比2023年预算数减少13.14万元,下降13.59%。主要是人员减少导致经费对应减少

16、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为367.9万元,比2023年预算数增加22.1万元,增长6.39%。主要是预算标准增加导致经费对应增长

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为28.21万元,比2023年预算数增加0.05万元,增长0.18%主要是人员增加导致人员经费对应增长。

18、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)2024年预算数为3万元。主要是新增项目无法计算增长率。

19、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2024年预算数为34.6万元。主要是新增项目无法计算增长率。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县麻河口镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1176.55元,其中:

人员经费1045.03万元基本支出88.82%,比2023年预算减少761.95万元,下降42.17%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费131.52元,基本支出11.18%,比2023年预算数增加12.28万元,增长24.02%主要包括:办公费、专用材料费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费培训费劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县麻河口镇人民政府2024三公经费预算数为0万元,其中:公务接待0万元,公务用车购置及运行费0(其中,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算相比上年持平主要原因按照过紧日子要求,厉行节约办一切事业,大力压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2024年本部门专项资金预算1081.54万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、村级运转经费专项、乡镇保障转移支付专项、禁毒经费专项、村村通维护经费专项、消防巡逻经费专项分流人员经费专项、分流人员经费(宋军)专项、分流人员养老保险专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、计生补助专项

其中:散居五保供养经费财政负担部分专项297.94万元,主要用散居五保人员基本保障等方面;社区经费专项32万元,主要用于基层社区建设方面;村级运转经费专项367.9万元,主要用于保障村级运转方面;乡镇保障转移支付专项252.3万元,主要用于部门运转、保中心工作完成质量方面;禁毒经费专项3万元,主要用于加强对毒品信息的收集,及时掌握本辖区的毒情方面;村村通维护经费专项2.6万元,主要用于加强对村村通广播检查,及时进行维护等方面;消防巡逻经费专项3万元,主要用于加强对村、社区的消防巡逻等方面;分流人员经费专项48.96万元,主要用于保障分流人员经费等;分流人员经费(宋军)专项2.1万元,主要用于保障分流人员经费等、分流人员养老保险专项53.04万元,主要用于保障分流人员社保经费等;公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.6万元,主要用于推动公共文化服务体系建设等;计生补助专项18.1万元,主要用于镇域范围内计生工作的开展等

十三、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

2024南县麻河口镇人民政府机关运行经费财政拨款预131.52万元,比2023年预算数增加12.28万元,增长24.02%主要是补足运行经费

二)一般性支出情况

2024南县麻河口镇人民政府会议费预算5万元拟召开麻河口镇四届四届次人民代表大会秸秆禁烧工作推进会、退捕禁捕工作推进会等会议,参加人数204人,内容为讨论2024年麻河口镇社会经济发展、2024年麻河口镇秸秆禁烧工作安排与部署、2024年麻河口镇退捕禁捕工作安排与部署等情况;培训费预算2万元,拟开展民政工作业务、村干部业务、征兵工作等培训,参加人数82人,内容为2024年民政工作如何开展、2024年村干部业务培训及2024年征兵工作开展;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(三)政府采购情况

2024南县麻河口镇人民政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至202312月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0

(五)预算绩效目标说明

2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标涉及预算拨款2258.09万元,具体绩效目标详见预算表中。

2024实行绩效目标管理的项目的一级项目12个,部门已申报项目支出绩效目标涉及预算拨款1081.54万元,具体绩效目标详见预算表中。

2024本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标

 

第四部分  名词解释

1.“三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分    附件

1南县麻河口镇人民政府2024年部门预算公开

 

南县麻河口镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx
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