南县麻河口镇人民政府2025年部门预算
南县麻河口镇人民政府
2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
×⒐赜谝话愎苍に阒С霰淼乃得�
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
(二)一般性支出情况。
(三)政府采购情况。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
(五)预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县麻河口镇人民政府的主要职能为:
(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六)加强乡级财政的监督和管理。
(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县麻河口镇人民政府现有人员299人,其中:在职113人,退休人员126人,分流人员60人。
三、机构设置
南县麻河口镇人民政府内设办公室6个,全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设办公室分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室。
四、部门预算单位构成
2025年南县麻河口镇人民政府部门预算为汇总预算编制,纳入汇总预算编制范围的有:南县麻河口镇社会事务综合服务中心(二级单位)、南县麻河口镇农业综合服务中心(二级单位)、南县麻河口镇自然资源和村镇建设事务中心(二级单位)、南县麻河口镇退役军人服务站(二级单位)、南县麻河口镇综合行政执法大队(二级单位)、南县麻河口镇人民政府本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则,南县麻河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县麻河口镇人民政府2025年收支预算总额2115.14万元。
二、关于收入总表的说明
南县麻河口镇人民政府2025年收入预算2115.14万元,具体如下:一般公共预算2115.14 万元,占比100 %。
2025年收入预算与上年相比,减少142.95万元,下降6.33%,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。
三、关于支出总表的说明
南县麻河口镇人民政府2025年支出预算2115.14万元,其中:基本支出1267.39万元,占59.92%;项目支出847.75万元,占40.08%。
2025年支出预算与上年相比,减少142.95万元,下降6.33%,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县麻河口镇人民政府2025年支出预算2115.14万元,其中:工资福利支出1171.06万元,占55.37%;商品服务支出564.34万元(基本支出155.24万元,项目支出409.1万元),占26.68%;对个人家庭的补助379.74万元,占17.95%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县麻河口镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2115.14万元。
(一)收入预算。收入预算2115.14万元,包括:一般公共预算拨款,具体如下:一般公共预算拨款2115.14万元(其中:经费拨款2115.14万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),占比100%。
(二)支出预算。支出预算2115.14万元,包括:一般公共服务支出370.5万元,占比17.52%;公共安全支出3万元,占比0.14%;文化旅游体育与传媒支出3.2万元,占比0.15%;社会保障和就业支出651.66万元,占比30.81%;卫生健康支出18.38万元,占比0.87%;城乡社区支出32万元,占比1.51%;农林水支出921.92万元,占比43.59%;自然资源海洋气象等支出33.01万元,占比1.56%;住房保障支出78.49万元,占比3.71%;灾害防治及应急管理支出3万元,占比0.14%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县麻河口镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2115.14万元,减少142.95万元,下降6.33%,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出370.5万元,占比17.52%;公共安全支出3万元,占比0.14%;文化旅游体育与传媒支出3.2万元,占比0.15%;社会保障和就业支出651.66万元,占比30.81%;卫生健康支出18.38万元,占比0.87%;城乡社区支出32万元,占比1.51%;农林水支出921.92万元,占比43.59%;自然资源海洋气象等支出33.01万元,占比1.56%;住房保障支出78.49万元,占比3.71%;灾害防治及应急管理支出3万元,占比0.14%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为370.5万元,比2024年预算数减少222.8万元,下降37.55%。主要原因是部分预算资金修正科目导致预算资金变化。
2、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)2025年预算数为3万元。主要是该项为新增项目,故无法计算增长率。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2025年预算数为0.6万元。主要是该项为新增项目,故无法计算增长率。
4、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2025年预算数为2.6万元。主要是该项为新增项目,故无法计算增长率。
5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2025年预算数为112.49万元,比2024年预算数增加32.71万元,增长41%。主要是社会事务综合服务部门人员增加以及各类保障预算资金补足导致预算增加。
6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为163.4万元,比2024年预算数增加38.04万元,增长30.35%。主要是人员增加导致预算增加。
7、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2025年预算数为326.51万元。主要是该项为新增项目,故无法计算增长率。
8、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)2025年预算数为33.24万元,比2024年预算数减少1.36万元,下降3.93%。主要是退役军人服务站在职事业人员减少导致预算减少。
9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为16.02万元,比2024年预算数减少10.77万元,下降40.21%。主要是人员减少导致相应预算减少。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为18.38万元,比2024年预算数减少0.43万元,下降2.31%。主要是行政单位人员减少导致相应医保预算减少。
11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025年预算数为32万元。主要是该项为新增项目,故无法计算增长率。
12、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为476.76万元,比2024年预算数增加120.71万元,增长33.9%。主要是农业部门人员社保及公积金等人员类预算资金补足导致预算增加。
13、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2025年预算数为77.26万元,比2024年预算数减少6.29万元,下降7.53%。主要是人员减少。
14、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算数为367.9万元。与上年持平。
15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2025年预算数为33.01万元。主要是该项为新增项目,故无法计算增长率。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为78.49万元,比2024年预算数增加50.27万元,增长178.16%。主要是新增事业单位单位部分住房公积金预算。
17、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2025年预算数为3万元。主要是该项为新增项目,故无法计算增长率。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县麻河口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1267.39万元,其中:
人员经费1112.14万元,占基本支出87.75%,比2024年预算数增加67.11万元,增长6.42%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费155.24万元,占基本支出12.25%,比2024年预算数增加23.72万元,增长18.03%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县麻河口镇人民政府2025年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年持平,主要原因:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算847.75万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括分流人员养老保险经费专项、分流人员经费专项、 企业人员退休补助经费专项、禁毒专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、村村通维护专项、散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、村级运转经费专项、消防巡逻经费专项,
其中:分流人员养老保险经费专项49.25万元,主要用于保障分流人员社保经费等方面;分流人员经费专项47.22万元,主要用于保障分流人员经费等方面; 企业人员退休补助经费专项15.67万元,主要用于保障企业人员退休经费等方面;禁毒专项3万元,主要用于加强对毒品信息的收集,及时掌握本辖区的毒情等方面;公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.6万元,主要用于推动公共文化服务体系建设等方面;村村通维护专项2.6万元,主要用于加强对村村通广播检查,及时进行维护等方面;散居五保供养经费财政负担部分专项326.51万元,主要用于散居五保人员等方面;社区经费专项32万元,主要用于基层社区建设等方面;村级运转经费专项367.9万元,主要用于村级运转等方面;消防巡逻经费专项3万元,主要用于加强对镇、村及社区的消防巡逻等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2025年南县麻河口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算155.24万元,比2024年预算数增加23.72万元,增长18.03%。主要是补足运行经费。
(二)一般性支出情况。
2025年南县麻河口镇人民政府会议费预算2万元;培训费预算2万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(三)政府采购情况。
2025年南县麻河口镇人民政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理,部门已申报整体支出绩效目标,涉及预算拨款2115.14万元,具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目13个,部门已申报项目支出绩效目标,涉及预算拨款847.75万元,具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出,因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县麻河口镇人民政府2025年部门预算公开表